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保密管理制度

時間:2025-06-02 10:06:09 制度 我要投稿

保密管理制度[必備]

  在不斷進步的時代,各種制度頻頻出現(xiàn),制度泛指以規(guī)則或運作模式,規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊含著社會的價值,其運行表彰著一個社會的秩序。那么什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編收集整理的保密管理制度,歡迎大家分享。

保密管理制度[必備]

保密管理制度1

  為切實保障涉密測繪成果的安全,維護國家安全和利益,防止泄密事件發(fā)生,特制定本測繪工作管理制度。

  一、測繪工作人員須嚴(yán)格遵守《中華人民共和國測繪法》、《中華人民共和國測繪成果管理條例》和國家保密法律法規(guī),切實做好涉密測繪成果的保密工作。

  二、建立涉密測繪成果保密管理職責(zé)制,部門負責(zé)人承擔(dān)涉密測繪成果保密管理領(lǐng)導(dǎo)職責(zé),保密管理人員承擔(dān)涉密測繪成果的保密管理職責(zé)。

  三、對涉密測繪成果的使用、復(fù)制、保存等狀況實行登記管理制度。凡使用涉密測繪成果進經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并予登記后,方可帶給。涉密測繪成果使用后應(yīng)及時歸檔,要求記錄清晰。任何個人不得擅自復(fù)制、轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)借涉密測繪成果,不得拷貝、對外傳送涉密測繪成果數(shù)據(jù)。

  四、傳遞地形圖、涉密數(shù)據(jù)等秘密載體,須通過機要進行傳遞,禁止通過普通郵政或非郵政渠道傳遞。

  五、使用基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù),須嚴(yán)格遵守《計算機信息系統(tǒng)保密管理暫行規(guī)定》、《計算機信息系統(tǒng)國際聯(lián)網(wǎng)保密管理規(guī)定》等計算機信息系統(tǒng)保密管理的有關(guān)規(guī)定,杜絕外傳、丟失、泄密事件的發(fā)生。

  六、處理、外輸、儲存涉密測繪成果數(shù)據(jù)的計算機軟件和硬件系統(tǒng)務(wù)必采取安全保密防護措施,設(shè)置進入登陸密碼和屏幕保護密碼,安裝加密防毒軟件。涉密計算機及信息系統(tǒng)應(yīng)采取物理隔離措施,不得與互聯(lián)網(wǎng)、外部網(wǎng)絡(luò)相聯(lián),不使用無線網(wǎng)卡等無線網(wǎng)絡(luò)裝置。

  七、涉密測繪成果只能用于被許可的`使用目的和范圍。

  因使用目的或應(yīng)用項目結(jié)束等原因,須銷毀涉密測繪成果的,務(wù)必報主要領(lǐng)導(dǎo)審批,并備案。

  八、銷毀涉密測繪成果須經(jīng)專人清點、核對、登記、造冊,由主管領(lǐng)導(dǎo)和檔案部門負責(zé)派人銷毀。對銷毀的花時間、地點、方式及銷毀過程總存在的問題進行記錄,與銷毀清冊、領(lǐng)導(dǎo)批示一并存檔。

  九、如發(fā)現(xiàn)涉密測繪成果泄密、失密事件,應(yīng)及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)和國家保密管理部門,及時查清事件發(fā)生的原因及職責(zé),將事件調(diào)查處理到位。

  十、本管理制度應(yīng)根據(jù)國家規(guī)定的新要求和新狀況作必要補充和修訂。

保密管理制度2

  一、為保障局內(nèi)計算機信息系統(tǒng)安全,防止計算機網(wǎng)絡(luò)失密泄密事件發(fā)生,根據(jù)《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》及有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合本局實際制定本局的安全保密制度。

  二、為防止病毒造成嚴(yán)重后果,對外來光盤、軟件要嚴(yán)格管理,原則上不允許外來光盤、軟件在局內(nèi)局域網(wǎng)計算機上使用。確因工作需要使用的,事先必須進行防(殺)毒處理,證實無病毒感染后,方可使用。

  三、嚴(yán)格限制接入網(wǎng)絡(luò)的計算機設(shè)定為網(wǎng)絡(luò)共享或網(wǎng)絡(luò)共享文件,確因工作需要,要在做好安全防范措施的前提下設(shè)置,確保信息安全保密。

  四、為防止黑客攻擊和網(wǎng)絡(luò)病毒的侵襲,接入網(wǎng)絡(luò)的計算機一律安裝殺毒軟件,及時更新系統(tǒng)補丁和定時對殺毒軟件進行升級,并安裝必要的局域網(wǎng)ARP攔截防火墻。

  五、本局醞釀或規(guī)劃重大事項的材料,在保密期間,將有關(guān)涉密材料保存到非上網(wǎng)計算機上。

  六、各科室禁止將涉密辦公計算機擅自聯(lián)接國際互聯(lián)網(wǎng)。

  七、保密級別在秘密以下的材料可通過電子信箱、QQ或MSN傳遞和報送,嚴(yán)禁保密級別在秘密以上(含秘密)的材料通過電子信箱、QQ或MSN傳遞和報送。

  一、崗位管理制度:

 。ㄒ唬┯嬎銠C上網(wǎng)安全保密管理規(guī)定

  1、未經(jīng)批準(zhǔn)涉密計算機一律不許上互聯(lián)網(wǎng),如有特殊需求,必須事先提出申請報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實施,并安裝物理隔離卡,在相關(guān)工作完成后撤掉網(wǎng)絡(luò)。

  2、要堅持“誰上網(wǎng),誰負責(zé)”的原則,各科室科長負責(zé)嚴(yán)格審查上網(wǎng)機器資格工作,并報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  3、國際互聯(lián)網(wǎng)必須與涉密計算機系統(tǒng)實行物理隔離。

  4、在與國際互聯(lián)網(wǎng)相連的信息設(shè)備上不得存儲、處理和傳輸任何涉密信息。

  5、加強對上網(wǎng)人員的保密意識教育,提高上網(wǎng)人員保密觀念,增強防范意識,自覺執(zhí)行保密規(guī)定。

  (二)涉密存儲介質(zhì)保密管理規(guī)定

  1、涉密存儲介質(zhì)是指存儲了涉密信息的硬盤、光盤、軟盤、移動硬盤及U盤等。

  2、有涉密存儲介質(zhì)的科室需妥善保管,且需填寫“涉密存儲介質(zhì)登記表”。

  3、存有涉密信息的存儲介質(zhì)不得接入或安裝在非涉密計算機或低密級的計算機上,不得轉(zhuǎn)借他人,不得帶出工作區(qū),下班后存放在本單位指定的柜中。

  4、各科室負責(zé)管理其使用的各類涉密存儲介質(zhì),應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定確定密級及保密期限,并視同紙制文件,按相應(yīng)密級的文件進行分密級管理,嚴(yán)格借閱、使用、保管及銷毀制度。借閱、復(fù)制、傳遞和清退等必須嚴(yán)格履行手續(xù),不能降低密級使用。

  5、涉密存儲介質(zhì)的維修應(yīng)保證信息不被泄露,需外送維修的要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),維修時要有涉密科室科長在場。

  6、不再使用的涉密存儲介質(zhì)應(yīng)由使用者提出報告,由單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,交主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督專人負責(zé)定點銷毀。

  二、人員管理制度及操作規(guī)程:

  (一)計算機維修維護管理規(guī)定

  1、涉密計算機系統(tǒng)進行維護檢修時,須保證所存儲的涉密信息不被泄露,對涉密信息應(yīng)采取涉密信息轉(zhuǎn)存、刪除、異地轉(zhuǎn)移存儲媒體等安全保密措施。無法采取上述措施時,涉密科室科長必須在維修現(xiàn)場,對維修人員、維修對象、維修內(nèi)容、維修前后狀況進行監(jiān)督并做詳細記錄。

  2、各涉密科室應(yīng)將本科室設(shè)備的故障現(xiàn)象、故障原因、擴充情況記錄在設(shè)備的維修檔案記錄本上。

  3、凡需外送修理的涉密設(shè)備,必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并將涉密信息進行不可恢復(fù)性刪除處理后方可實施。

  4、高密級設(shè)備調(diào)換到低密級單位使用,要進行降密處理,并做好相應(yīng)的設(shè)備轉(zhuǎn)移和降密記錄。

  5、由辦公室指定專人負責(zé)各涉密科室計算機軟件的安裝和設(shè)備的維護維修工作,嚴(yán)禁使用者私自安裝計算機軟件和擅自拆卸計算機設(shè)備。

  6、涉密計算機的報廢交主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督專人負責(zé)定點銷毀。

  (二)用戶密碼安全保密管理規(guī)定

  1、用戶密碼管理的范圍是指本局所有涉密計算機所使用的密碼。

  2、機密級涉密計算機的密碼管理由涉密科室負責(zé)人負責(zé),秘密級涉密計算機的密碼管理由使用人負責(zé)。

  3、用戶密碼使用規(guī)定。

  (1)密碼必須由數(shù)字、字符和特殊字符組成;

 。2)秘密級計算機設(shè)置的密碼長度不能少于8個字符,密碼更換周期不得多于30天;

 。3)機密級計算機設(shè)置的密碼長度不得少于10個字符,密碼更換周期不得超過7天;

  4、密碼的.保存。

 。1)秘密級計算機設(shè)置的用戶密碼由使用人自行保存,嚴(yán)禁將自用密碼轉(zhuǎn)告他人;若工作需要必須轉(zhuǎn)告,應(yīng)請示主管領(lǐng)導(dǎo)認可。

  (2)機密級計算機設(shè)置的用戶密碼須登記造冊,并將密碼本存放于保密柜內(nèi),由科室主任、科長管理。

  (三)涉密電子文件保密管理規(guī)定

  1、涉密電子文件是指在計算機系統(tǒng)中生成、存儲、處理的機密、秘密和內(nèi)部的文件、圖紙、程序、數(shù)據(jù)、聲像資料等。

  2、電子文件的密級按其所屬項目的最高密級界定,其生成者應(yīng)按密級界定要求標(biāo)定其密級,并將文件存儲在相應(yīng)的目錄下。

  3、各用戶需在本人的計算機系統(tǒng)中創(chuàng)建“機密級文件”、“秘密級文件”、“內(nèi)部文件”三個目錄,將系統(tǒng)中的電子文件分別存儲在相應(yīng)的目錄中。

  4、電子文件要有密級標(biāo)識,電子文件的密級標(biāo)識不能與文件的正文分離,一般標(biāo)注于正文前面。

  5、電子文件必須定期、完整、真實、準(zhǔn)確地存儲到不可更改的介質(zhì)上,并集中保存,然后從計算機上徹底刪除。

  6、各涉密科室自用信息資料要定期做好備份,備份介質(zhì)必須標(biāo)明備份日期、備份內(nèi)容以及相應(yīng)密級,嚴(yán)格控制知悉此備份的人數(shù),做好登記后進保密柜保存。

  7、各科室要對備份電子文件進行規(guī)范的登記管理。備份可采用磁盤、光盤、移動硬盤、U盤等存儲介質(zhì)。

  8、涉密文件和資料的備份應(yīng)嚴(yán)加控制。未經(jīng)許可嚴(yán)禁私自復(fù)制、轉(zhuǎn)儲和借閱。對存儲涉密信息的磁介質(zhì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定確定密級及保密期限,并視同紙制文件,分密級管理,嚴(yán)格借閱、使用、保管及銷毀制度。

  9、備份文件和資料保管地點應(yīng)有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設(shè)施,并進行異地備份。

 。ㄋ模┥婷苡嬎銠C系統(tǒng)病毒防治管理規(guī)定

  1、涉密計算機必須安裝經(jīng)過國家安全保密部門許可的查、殺病毒軟件。

  2、每周升級和查、殺計算機病毒軟件的病毒樣本。確保病毒樣本始終處于最新版本。

  3、絕對禁止涉密計算機在線升級防病毒軟件病毒庫,同時對離線升級包的來源進行登記。

  4、每周對涉密計算機病毒進行一次查殺檢查。

  5、涉密計算機應(yīng)限制信息入口,如軟盤、光盤、U盤、移動硬盤等的使用。

  6、對必須使用的外來介質(zhì)(磁盤、光盤,U盤、移動硬盤等),必須先進行計算機病毒的查、殺處理,然后才可使用。

  7、對于因未經(jīng)許可而擅自使用外來介質(zhì)導(dǎo)致嚴(yán)重后果的,要嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任。

  (五)上網(wǎng)發(fā)布信息保密規(guī)定

  1、上網(wǎng)信息的保密管理堅持“誰發(fā)布誰負責(zé)”的原則。凡向國際聯(lián)網(wǎng)或本單位的網(wǎng)站提供或發(fā)布信息,必須經(jīng)過保密審查批準(zhǔn),報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。提供信息的單位應(yīng)當(dāng)按照一定的工作程序,健全信息保密審批制度。

  2、凡以提供網(wǎng)上信息服務(wù)為目的而采集的信息,除在其它新聞媒體上已公開發(fā)表的,組織者在上網(wǎng)發(fā)布前,應(yīng)當(dāng)征得提供信息單位的同意。凡對網(wǎng)上信息進行擴充或更新,應(yīng)當(dāng)認真執(zhí)行信息保密審核制度。

  3、涉密人員在其它場所上國際互聯(lián)網(wǎng)時,要提高保密意識,不得在聊天室、電子公告系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)新聞上發(fā)布、談?wù)摵蛡鞑颐孛苄畔ⅰ?/p>

  4、使用電子函件進行網(wǎng)上信息交流,應(yīng)當(dāng)遵守國家保密規(guī)定,不得利用電子函件傳遞、轉(zhuǎn)發(fā)或抄送國家秘密信息。

保密管理制度3

  文件保密管理制度是企業(yè)內(nèi)部管理的重要組成部分,旨在保護企業(yè)的核心信息資源,防止敏感信息泄露,確保企業(yè)運營的.穩(wěn)定和安全。

  內(nèi)容概述:

  1. 文件分類與分級:明確各類文件的保密級別,如機密、秘密和公開等。

  2. 訪問權(quán)限設(shè)定:根據(jù)員工職務(wù)和工作需要,設(shè)定不同級別的文件訪問權(quán)限。

  3. 文件存儲與傳輸:規(guī)定文件的安全存儲方式,如加密、備份,并規(guī)范文件的電子傳輸和紙質(zhì)傳遞流程。

  4. 文件使用與借閱:規(guī)定文件的使用規(guī)則,包括借閱、復(fù)制、銷毀等程序。

  5. 員工培訓(xùn)與責(zé)任:定期進行保密知識培訓(xùn),明確員工的保密責(zé)任和違規(guī)處罰。

  6. 外部合作與交流:對與外部合作方的信息交換設(shè)定嚴(yán)格的保密條款。

  7. 泄密應(yīng)急處理:建立快速響應(yīng)機制,應(yīng)對可能的泄密事件。

保密管理制度4

  網(wǎng)絡(luò)保密管理制度是一項旨在保護企業(yè)敏感信息、防止數(shù)據(jù)泄露的重要規(guī)范,它涵蓋了企業(yè)內(nèi)部的.網(wǎng)絡(luò)使用、信息分類、權(quán)限控制、安全審計等多個層面。

  內(nèi)容概述:

  1. 網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)定:明確員工在使用企業(yè)網(wǎng)絡(luò)時的行為準(zhǔn)則,包括禁止非法訪問、下載、傳播不良信息,限制個人用途的網(wǎng)絡(luò)活動。

  2. 信息分類與標(biāo)記:對各類信息進行敏感度劃分,如公共信息、內(nèi)部信息、機密信息等,并對不同級別的信息進行相應(yīng)的加密和標(biāo)識。

  3. 權(quán)限管理:設(shè)定不同職位、部門的信息訪問權(quán)限,確保信息只被授權(quán)人員接觸。

  4. 安全審計:定期進行網(wǎng)絡(luò)安全檢查,監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)行為,及時發(fā)現(xiàn)并處理潛在風(fēng)險。

  5. 應(yīng)急響應(yīng)機制:制定應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露等突發(fā)事件的預(yù)案,確?焖夙憫(yīng)并降低損失。

  6. 培訓(xùn)與教育:定期對員工進行保密知識培訓(xùn),提高他們的信息安全意識。

  7. 合同與協(xié)議:與員工、供應(yīng)商簽訂保密協(xié)議,明確保密責(zé)任和違約后果。

保密管理制度5

  為切實加強辦公室內(nèi)部保密工作,確保國家秘密的安全,根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》及相關(guān)規(guī)定,制定本制度。

  一、保密工作的領(lǐng)導(dǎo)

  (一)市教育局保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)對局機關(guān)保密工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。加強對干部職工進行保密知識教育,根據(jù)上級保密部門的要求,對局機關(guān)的保密工作提出安排意見。加強對保密工作的檢查,每年集中檢查或抽查二次。

  (二)組織干部職工認真學(xué)習(xí)保密規(guī)定,使其牢固樹立保密觀念,嚴(yán)格遵守保密制度。自覺做到不該看的不看,不該說的不說,不該知道的事項不打聽,絕不利用國家機密謀取個人私利,不得將國家秘密和內(nèi)部情況向家屬、親友及其他無關(guān)人員泄露。

  二、保密工作的管理

  (一)公務(wù)活動中的保密工作

  1.召開涉及秘密事項的會議,必須有保密措施。會前應(yīng)對保密人員進行保密教育。

  2.凡規(guī)定不準(zhǔn)記錄的內(nèi)容,與會人員不得記錄和錄音,未經(jīng)審核批準(zhǔn),不得報道。

  3.會議期間所發(fā)的秘密文件、資料須統(tǒng)一編號,登記分發(fā),妥善保管,需收回的文件、資料,按規(guī)定及時收回。

  4.參加涉密會議的人員,不準(zhǔn)以任何形式對外泄露會議內(nèi)容。

  5.不得將密件帶離辦公室,如工作需要,應(yīng)辦理登記和審批手續(xù),且不能將密件帶到公共場所。

 、队≌卤9苋藛T要嚴(yán)格遵守印章管理使用辦法和保密規(guī)定,不得擴散使用印章的保密性公文內(nèi)容。

  (二)公文傳遞過程中的保密工作

  1.秘密文件的傳閱,應(yīng)嚴(yán)格登記手續(xù),隨時掌握密件去向,防止密件丟失。不得擅自擴大傳閱范圍。閱讀秘密文件、資料不得私自摘錄和引用,因工作需要非記不可的,要妥善保管,但不能全文摘錄。

  2.發(fā)送秘密以上文件、資料,必須統(tǒng)一交機要員辦理或派專人送達。任何人不得在傳真機上傳送密件。

  3.絕密文件,傳閱完畢立即清退。

  4.辦文時,凡文件內(nèi)容涉密的,承辦人應(yīng)標(biāo)明密級、保密期限,相關(guān)處室應(yīng)審核密級標(biāo)定的準(zhǔn)確性。

  (三)重點保密部位的管理

  1.文秘室、文印室、檔案室、計算機機房、機要交換站和各類考試的試題題庫等重點保密崗位,應(yīng)根據(jù)工作需要,制定相應(yīng)的保密工作規(guī)則;其辦公場所,無關(guān)人員不得隨意進入。

  2.文印室對秘密文稿的打印要加設(shè)密碼并妥善保存;文秘室應(yīng)將密件單獨放入保險柜;機要交換站要將密件妥善存放;嚴(yán)禁個人留存、抄錄和外傳。

  3.節(jié)假日前要對凡有密件存放的地點進行檢查,如有不安全隱患,要及時排除。

  (四)計算機信息系統(tǒng)的上網(wǎng)管理

  嚴(yán)格遵守《計算機信息系統(tǒng)國際互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)信息保密管理暫行規(guī)定》中的相關(guān)規(guī)定,對辦公室的每臺聯(lián)網(wǎng)計算機實行物理隔離,嚴(yán)禁在無保密設(shè)施的計算機網(wǎng)絡(luò)中傳遞國家秘密。不得在電子函件(電子郵件)、聊天室等傳遞、傳播、轉(zhuǎn)發(fā)或抄送秘密信息。

  (五)領(lǐng)導(dǎo)身邊工作人員的管理

  1.領(lǐng)導(dǎo)身邊的文秘人員要注意檢查領(lǐng)導(dǎo)在外工作過的`場所有無密件遺留;隨領(lǐng)導(dǎo)外出,要在離車、離會場、離住所時檢查文件有無遺失;領(lǐng)導(dǎo)開會回來后,要主動辦理密件的登記、收存手續(xù)。

  2.領(lǐng)導(dǎo)專用車輛不得隨意搭乘其他人員,領(lǐng)導(dǎo)臨時離車,車上有涉密載體時,駕駛員不得離車,確保秘密載體的安全;不得泄露領(lǐng)導(dǎo)需要保密的活動日期、路線等內(nèi)容。

  (六)密件的復(fù)印管理

  1.不得擅自復(fù)印密件,如工作需要復(fù)印必須按規(guī)定辦理審批手續(xù):復(fù)印絕密文件和制文機關(guān)規(guī)定不準(zhǔn)復(fù)印的密件,須經(jīng)制文機關(guān)批準(zhǔn);復(fù)印其他密件,需經(jīng)分管保密工作的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  2.密件復(fù)印件視同原件管理。

  (七)密件的銷毀

  銷毀密件時,應(yīng)登記造冊,并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,銷毀時需由兩人監(jiān)銷,不得將密件出售。

  三、發(fā)生失泄密事件,應(yīng)及時追查并及時報告保密部門,盡可能挽回損失。對造成危害的,按《中華人民共和國保守國家秘密法》規(guī)定處理。

保密管理制度6

  第一條、、計算機操作人員必須遵守國家有關(guān)法律,任何人不得利用計算機從事違法活動。

  第二條、、接入互聯(lián)網(wǎng)的計算機不得處理涉密資料,存有涉密文件的計算機要有專人管理,專人負責(zé)。

  第三條、凡涉密數(shù)據(jù)的傳輸和存貯均應(yīng)采取相應(yīng)的保密措施;錄有文件的移動存儲設(shè)備要妥善保管,嚴(yán)防丟失。

  第四條、嚴(yán)禁私自將存有涉密文件的移動存儲設(shè)備帶出機關(guān),因工作需要必須帶出機關(guān)的要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并有專人保管。

  第五條、各部門凡接入互聯(lián)網(wǎng)的計算機必須安裝防病毒工具,進行實時監(jiān)控和定期殺毒。并指定專人定期對其部門計算機系統(tǒng)進行維護以加強防護措施。

  第六條、存有涉密文件的計算機如需送到機關(guān)外維修時,要將涉密文件拷貝后,對硬盤上的有關(guān)內(nèi)容進行必要的`技術(shù)處理,外請人員到機關(guān)維修存有涉密文件的計算機,要事先征求有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并做相應(yīng)的技術(shù)處理,采取嚴(yán)格的保密措施,以防泄密。

  第七條、涉密網(wǎng)絡(luò)計算機由專人使用,并設(shè)置密碼,禁止訪問互聯(lián)網(wǎng)及及其他外部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。

  第八條、對數(shù)據(jù)庫等重要數(shù)據(jù)要定期備份,防止因存儲介質(zhì)損壞造成數(shù)據(jù)丟失,備份介質(zhì)可用光盤硬盤等方式,要妥善保存。

  第九條、計算機操作人員調(diào)離時要將有關(guān)資料、檔案、軟件移交有關(guān)人員,調(diào)離后對應(yīng)該保密的內(nèi)容要嚴(yán)格保密。

  為加強互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布信息的保密管理,確保國家秘密安全,根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》 、 《計算機信息系統(tǒng)保密管理暫行規(guī)定》 、結(jié)合實際,制定本制度。

  第一條、互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布信息保密管理堅持“誰發(fā)布誰負責(zé)”的原則,除新聞媒體已公開發(fā)表的信息外,各單位提供的上網(wǎng)信息應(yīng)確保不涉及國家秘密。

  第二條、單位內(nèi)部工作秘密、內(nèi)部資料未經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得擅自發(fā)布。

  第三條、不得在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布涉及國家安全、社會政治和經(jīng)濟穩(wěn)定等敏感信息。

  第四條、發(fā)現(xiàn)國家秘密網(wǎng)上發(fā)布的,立即采取補救措施,并及時向上級領(lǐng)導(dǎo)報告。

  第五條、違反本規(guī)定,對網(wǎng)上發(fā)布信息保密審查把關(guān)不嚴(yán),導(dǎo)致嚴(yán)重后果或安全隱患的,按照規(guī)定嚴(yán)肅查處。

  為進一步加強我局涉密計算機的維修、更換、報廢保密管理,制定本制度。

  第一條、涉密計算機系統(tǒng)進行維護檢修時,須保證所存儲的涉密信息不被泄露,對涉密信息應(yīng)采取涉密信息轉(zhuǎn)存、刪除、異地轉(zhuǎn)移存儲媒體等安全保密措施。無法采取上述措施時,安全保密人員和該涉密單位計算機系統(tǒng)維護人員必須在維修現(xiàn)場,對維修人員、維修對象、維修內(nèi)容、維修前后狀況進行監(jiān)督并做詳細記錄。

  第二條、凡需外送修理的涉密設(shè)備,必須經(jīng)保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組和分管局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并將涉密信息進行不可恢復(fù)性刪除處理后方可實施。

  第三條、由信息股負責(zé)對辦公計算機軟件的安裝和設(shè)備的維護維修工作,嚴(yán)禁使用者私自安裝計算機軟件和擅自拆卸計算機設(shè)備。

  第四條、涉密計算機的報廢由局保密領(lǐng)導(dǎo)小組專人負責(zé)定點銷毀。

保密管理制度7

  1、和非移動存儲介質(zhì)要堅持“統(tǒng)一購置、統(tǒng)一標(biāo)識、嚴(yán)格登記、集中管理”的.要求,嚴(yán)禁公私交叉混用。

  2、嚴(yán)禁移動存儲介質(zhì)在計算機和非計算機中交叉使用。

  3、嚴(yán)禁使用除光盤外的移動存儲介質(zhì)從連接互聯(lián)網(wǎng)的計算機上直接拷貝文件、資料到計算機上。

  4、私人移動存儲介質(zhì)不能用于存儲處理信息。

  5、移動存儲介質(zhì)要統(tǒng)一管理編號,要專人使用。

保密管理制度8

  信息安全保密制度管理辦法

  1、建立密碼共設(shè)協(xié)管制度

  1)、his系統(tǒng)服務(wù)器操作系統(tǒng)密碼,由院長和信息科專職人員共同設(shè)置并定期更改,保證信息中心單人無法擅自進入服務(wù)器。

  2)、his系統(tǒng)數(shù)據(jù)密碼,由院長和信息科專職人員共同設(shè)置并定期更改,確保信息科單人無法擅自登入his系統(tǒng)數(shù)據(jù)。

  2、建立調(diào)用敏感數(shù)據(jù)申報制度

  1)、藥械科工作人員調(diào)用藥品銷售(科室、醫(yī)技)相關(guān)報表,由藥劑科主任負責(zé)確認每個工作人員具體調(diào)用范圍,以書面形式提出申請,經(jīng)院長審批后,交由信息中心授予相關(guān)權(quán)限。如申報批準(zhǔn)授予權(quán)限后發(fā)生數(shù)據(jù)泄露,由藥械科負責(zé)人解釋及承擔(dān)責(zé)任。

  2)、其他科室工作人員無權(quán)調(diào)用敏感數(shù)據(jù),不得以任何理由要求信息科授予相關(guān)權(quán)限。如有發(fā)生,信息科有權(quán)拒絕授予并報告院長。 3)、網(wǎng)絡(luò)管理員不得利用職務(wù)之便為他人提供統(tǒng)方信息,一旦發(fā)生將嚴(yán)肅處理。

  3、建立機房準(zhǔn)入制度

  確需進入信息機房參觀的.非本科室工作人員,必須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可入內(nèi)參觀,進入信息網(wǎng)絡(luò)機房后必須聽從網(wǎng)絡(luò)管理人員的安排。

  4、簽訂信息安全保密協(xié)議書

  1)、醫(yī)院同his廠家簽訂信息安全保密協(xié)議書,約束his廠家泄露信息。

  2)、同廠家工程實施人員簽訂信息安全保密保證書,約束實施人員不泄露信息,如有發(fā)生,由his廠家承擔(dān)全部責(zé)任。

  3)、信息中心和his廠家雙方共同對現(xiàn)有醫(yī)生、護士工作站及藥庫、藥房子系統(tǒng)進行清查,凡涉及敏感數(shù)據(jù)項,在不影響正常工作的前提下,予以屏蔽。

  4)、his廠家負責(zé)監(jiān)督信息中心,取消信息中心授予敏感數(shù)據(jù)權(quán)限的功能,并由his廠家出具相關(guān)證明。

  為保障本實施辦法的有效執(zhí)行及公證嚴(yán)明,本實施辦法由院方及第三方廠家共同負責(zé)監(jiān)督落實。

保密管理制度9

  第一條要根據(jù)監(jiān)管范圍,確定本單位的監(jiān)管計算機及其涉密等級(秘密級、機密級、絕密級),并在監(jiān)管計算機上統(tǒng)一張貼相應(yīng)的密級標(biāo)識。

  第二條涉密計算機要指定專人管理,“誰管理、誰負責(zé)”,并按涉密等級設(shè)置開機密碼和屏保密碼(秘密級8位、機密級10位、絕密級12位)。

  第三條各單位新購置或確定監(jiān)管的計算機應(yīng)及時報同級保密部門備案,并安裝監(jiān)管軟件。

  第四條已安裝監(jiān)管軟件的計算機,未經(jīng)保密部門同意,不得對監(jiān)管軟件進行卸載、刪除或?qū)τ嬎銠C硬盤進行格式或,確因需要的',應(yīng)報保密工作部門批準(zhǔn)并重裝監(jiān)管軟件。

  第五條已安裝監(jiān)管軟件的計算機單機,必須拆除網(wǎng)卡、網(wǎng)線設(shè)備(筆記本電腦還需拆除或屏蔽無線傳輸設(shè)備)。

  第六條已安裝監(jiān)管軟件的計算機,禁止與接入互聯(lián)網(wǎng)的計算機共享辦公自動化設(shè)備。

保密管理制度10

  第一條 為了維護中心利益,特制訂本規(guī)定,全體員工必須嚴(yán)格遵守。

  第二條 秘密分為三等級:絕密、機密、密。

  第三條 嚴(yán)守秘密,不得以任何方式向公司內(nèi)外無關(guān)人員散布、泄漏公司機密或涉及公司機密。

  第四條 不得向其他公司員工窺探、過問非本人工作職責(zé)內(nèi)的公司機密。

  第五條 嚴(yán)格遵守文件登記和保密制度。

  秘密文件存放在有保密設(shè)施的文件柜內(nèi),計算機中的秘密文件必須設(shè)置口令,并將口令報告公司經(jīng)理。

  不準(zhǔn)帶機密文件到與工作無關(guān)的場所。

  不得在公共場所談?wù)撁孛苁马椇徒唤用孛芪募?/p>

  第六條 嚴(yán)格遵守秘密文件、資料、檔案的借用管理制度。

  如需借用秘密文件、資料、檔案,須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。

  并按規(guī)定辦理借用登記手續(xù)。

  第七條 秘密文件、資料不準(zhǔn)私自翻印、復(fù)印、摘錄和外傳。

  因工作需要翻印、復(fù)制時,應(yīng)按有關(guān)規(guī)定經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后辦理。

  復(fù)制件應(yīng)按照文件、資料的密級規(guī)定管理。

  不得在公開發(fā)表的文章中引用秘密文件和資料。

  第八條 會議工作人員不得隨意傳播會議內(nèi)容,特別是涉及人事、機構(gòu)以及有爭議的`問題。

  會議記錄要集中管理,未經(jīng)辦公室批準(zhǔn)不得外借。

  第九條 調(diào)職、離職時,必須將自己經(jīng)管的秘密文件或其他東西,交至辦公室,切不可隨意移交給其他人員。

  第十條 公司員工離開辦公室時,必須將文件放入抽屜和文件柜中。

  第十一條 發(fā)現(xiàn)失密、泄密現(xiàn)象 ,要及時報告,認真處理。

  對失密、泄密者,給予 50—100元扣薪;

  視情節(jié)輕重,給予一定行政處分;

  造成公司嚴(yán)重損失的,送有部門處理。

保密管理制度11

  1. 引言

  本隱私信息保密管理制度(以下簡稱“管理制度”)的目的是保護學(xué)生個人隱私信息的安全和保密。本管理制度適用于所有學(xué)生個人隱私信息的收集、使用、存儲和處理,并指導(dǎo)學(xué)校進行相關(guān)管理工作。

  2. 定義

  2.1 學(xué)生個人隱私信息

  指任何可以單獨或與其他信息結(jié)合,用于識別學(xué)生個人身份、涉及學(xué)生個人權(quán)益的信息,包括但不限于姓名、學(xué)號、聯(lián)系方式、成績、健康信息等。

  2.2 保密責(zé)任人

  學(xué)校負責(zé)指定專門負責(zé)學(xué)生個人隱私信息的保密工作的責(zé)任人,并確保其具備相應(yīng)的保密工作能力。

  3. 隱私信息的收集和使用

  3.1 收集原則

  - 學(xué)校只收集與學(xué)生教育、管理、服務(wù)相關(guān)的隱私信息,且僅收集必要的隱私信息,不得超出收集目的范圍。

  - 在收集學(xué)生隱私信息前,學(xué)校應(yīng)事先明確告知學(xué)生收集信息的目的、范圍和使用方式,并取得學(xué)生的同意。

  3.2 使用原則

  - 學(xué)校只能在符合法律規(guī)定和學(xué)生同意的情況下使用學(xué)生個人隱私信息。

  - 學(xué)校應(yīng)保證學(xué)生個人隱私信息的使用安全,嚴(yán)禁將學(xué)生個人隱私信息用于非相關(guān)的活動。

  4. 隱私信息的存儲和處理

  4.1 存儲安全

  - 學(xué)校應(yīng)采取相應(yīng)措施,確保學(xué)生個人隱私信息的存儲安全,防止信息泄露、損毀或篡改。

  - 學(xué)校應(yīng)定期對存儲的學(xué)生個人隱私信息進行備份,并采取相應(yīng)的技術(shù)手段加密存儲。

  4.2 處理規(guī)范

  - 學(xué)校應(yīng)制定明確的學(xué)生個人隱私信息處理流程,合理使用和處理學(xué)生個人隱私信息。

  - 對于不再需要的學(xué)生個人隱私信息,學(xué)校應(yīng)及時、安全地刪除或銷毀,以免繼續(xù)存在泄露風(fēng)險。

  5. 學(xué)生個人隱私信息的披露

  5.1 披露原則

  - 學(xué)校不得主動將學(xué)生個人隱私信息披露給第三方,除非得到學(xué)生的明確同意或法律規(guī)定。

  - 學(xué)校在接收到外部披露請求時,應(yīng)審慎評估請求的合法性和合理性,并經(jīng)過必要的程序,確保披露信息的安全。

  5.2 披露記錄

  - 學(xué)校應(yīng)建立學(xué)生個人隱私信息的披露記錄,并保留相關(guān)的披露時間、披露目的、披露方以及相關(guān)文件和證明材料。

  6. 違規(guī)處理和救濟措施

  6.1 違規(guī)規(guī)定

  - 學(xué)校應(yīng)設(shè)立違規(guī)處理措施,對違反本管理制度的人員采取相應(yīng)的'紀(jì)律處分。

  - 對于故意泄露學(xué)生個人隱私信息的人員,學(xué)校應(yīng)移交相關(guān)主管部門處理,追究其法律責(zé)任。

  6.2 救濟措施

  - 學(xué)生個人認為學(xué)校對其個人隱私信息的保護存在問題的,可向?qū)W校提出投訴,并有權(quán)要求學(xué)校采取相應(yīng)的補救措施。

  7. 審查和修改

  7.1 審查

  - 學(xué)校應(yīng)定期對本管理制度進行審查,確保其符合國家相關(guān)法律法規(guī)的要求。

  - 學(xué)校還應(yīng)與相關(guān)部門或機構(gòu)進行配合,接受隱私信息保護的審核和檢查。

  7.2 修改

  - 學(xué)校在修改本管理制度時,應(yīng)征求相關(guān)人員的意見,并經(jīng)過相應(yīng)程序進行有前提的修改。

  - 修改后的管理制度應(yīng)及時公布,并對學(xué)生和教職工進行相應(yīng)的培訓(xùn)和宣貫。

  8. 結(jié)束語

  本學(xué)生個人隱私信息保密管理制度有助于保護學(xué)生個人隱私信息的安全和保密,學(xué)校應(yīng)嚴(yán)格按照管理制度的要求進行操作,并持續(xù)改進保密措施,以保障學(xué)生個人隱私信息的安全性。

保密管理制度12

  一、根據(jù)《保密法》和國家保密局等六個單位關(guān)于《印刷、復(fù)印等行業(yè)復(fù)制國家秘密載體暫行管理辦法》,制定本制度。

  二、本制度適用于黨、政機關(guān)、企事業(yè)單位內(nèi)部非營業(yè)性復(fù)印機的管理。

  三、復(fù)印機必須指定思想好、忠誠老實、工作認真負責(zé)的人員專門管理及操作。

  四、不得利用內(nèi)部復(fù)印機擅自復(fù)印國家秘密載體(包括國家秘密文件、資料、圖表等),確因工作需要復(fù)制時,須經(jīng)制文機關(guān)或其授權(quán)單位批準(zhǔn)后方可復(fù)印。

  五、代外單位復(fù)印國家秘密載體時,應(yīng)先驗明《國家秘密載體準(zhǔn)印證》,并對委托單位名稱、批準(zhǔn)人、經(jīng)辦人、復(fù)制載體名稱、密級、保密期限、復(fù)印日期、份數(shù)等項目進行詳細登記,以備后查。凡未持有《國家秘密載體準(zhǔn)印證》者,應(yīng)拒絕復(fù)印。

  六、不準(zhǔn)復(fù)印貨幣、各種有價證券以及反動淫穢作品。

  七、對復(fù)印機要重視保密管理,定期進行保密檢查,發(fā)現(xiàn)違反保密規(guī)定使用復(fù)印機造成泄密事件,除對當(dāng)事人追究責(zé)任外,還要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

保密管理制度13

  一、密級文件的擬制

  1、密級文件的制作應(yīng)在具有保密措施的地方擬制,擬稿人要準(zhǔn)確標(biāo)明該文件的密級和保密期限,依據(jù)《國家秘密及其密級具體范圍的規(guī)定》和《國家秘密保密期限的規(guī)定》,采取對號入座的方法,對所擬制的公文確定密級和保密期限。

  2、擬制人在提出具體意見后,交本部門主管領(lǐng)導(dǎo)核稿批準(zhǔn),再報本機關(guān)、單位的業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)簽發(fā)。工作量較大的機關(guān)單位可由業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)或指定負責(zé)人辦理批準(zhǔn)簽發(fā)前的審核工作。

  3、密級文件在印制前,有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)和秘書部門負責(zé)人做好審查工作。除看是否劃定密級和保密期限外,還要確定發(fā)放范圍(閱讀級限),擬定發(fā)布方式,印制格式及編號,規(guī)定處理辦法,包括可否翻印、復(fù)印,是否回收等。

  4、印制密級文件時應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的發(fā)送范圍和份數(shù)執(zhí)行。秘書部門和有關(guān)人員不得擅自多印多留,自行處理。

  5、秘密文件一律由機關(guān)內(nèi)部打字室或經(jīng)保密部門審查批準(zhǔn)的定點復(fù)制單位印制。印制中的蠟紙、校樣、廢頁等應(yīng)及時銷毀。

  6、印刷、制作工作使用的計算機等電子設(shè)備,應(yīng)當(dāng)配備保密措施裝置,防止因電磁輻射造成泄密。

  二、密級文件的收發(fā)

  1、收取密級文件時,必須認真檢查信封上收文單位、密封標(biāo)志,核對收信單位和收信人無誤后,由收發(fā)室負責(zé)人在專用收文本上登記、收件人簽收、啟封,并核對文件的份數(shù)、目錄、編號,加蓋收文章。

  2、密級文件拆封必須由專人負責(zé)。凡領(lǐng)導(dǎo)同志親收件,要送交本人或領(lǐng)導(dǎo)指定的專人代收、代拆。

  3、分發(fā)密級文件時要認真檢查、核對文件份數(shù)、發(fā)送單位及其地址,防止錯發(fā)、漏發(fā),不能擅自擴大分發(fā)范圍。裝封要嚴(yán)密,絕密文件要單獨裝封。

  4、當(dāng)面將密級文件交收件人時,應(yīng)履行簽收手續(xù),一般由收件人親自簽收。

  5、縣內(nèi)分發(fā)密級文件時,統(tǒng)一由秘書部門的專職機要員負責(zé)發(fā)送,不準(zhǔn)個人隨身攜帶。

  6、發(fā)送外地的密級文件,必須通過機要傳送,不得使用普通郵政。發(fā)送的密級文件一律要包裝密封,并在信封上標(biāo)明秘密等級。絕密文件一般應(yīng)當(dāng)寫上收件人。

  7、遇到特殊情況,需隨身攜帶密級文件外出送達收件人的,必須經(jīng)本部門、本單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),明確責(zé)任,不得失控。攜帶密級文件須兩人同行,專車接送,必要時派保衛(wèi)干部押送。密級文件必須裝在文件包或文件箱內(nèi),絕不容許在沒有保密設(shè)施的`情況下隨便攜帶外出。外出時,同行人員要互相督促,共同負責(zé),嚴(yán)格看守,時刻做到密級文件不離身,確保密級文件的安全。

  8、嚴(yán)禁攜帶秘密文件到公共場所參觀、探親、訪友、瀏覽等;嚴(yán)禁騎車夾帶或乘公共汽車攜帶密級文件。

  9、傳遞密級文件的專用機要車,嚴(yán)禁無關(guān)人員搭乘或辦理無關(guān)事項。

  三、密級文件的傳閱

  密級文件的傳閱,包括批辦、承辦、催辦和傳遞保管等幾個環(huán)節(jié)。

  1、文件登記明確,包括收文時間、文件編號、發(fā)文單位、文件密級、標(biāo)題主要內(nèi)容及呈送的批辦人等內(nèi)容,手續(xù)必須清楚,切忌無登記備案,橫傳文件。

  2、傳閱文件一律采取直傳方式,即領(lǐng)導(dǎo)批示后,應(yīng)將文件退還經(jīng)管文件的部門或人員,不得未經(jīng)—文件保管人在領(lǐng)導(dǎo)人之間橫向傳批文件,也不應(yīng)將批文直接交承辦單位或承辦人員。

  3、經(jīng)管文件的人員,應(yīng)將領(lǐng)導(dǎo)批辦的文件逐件登記送閱辦人,對閱后退回的文件要清點份數(shù)。有關(guān)人員要嚴(yán)格按領(lǐng)導(dǎo)批示范圍閱辦,不得自行任意擴大閱讀范圍或交無關(guān)人員閱讀。經(jīng)管秘密文件的人員要抓緊催閱、催辦、催傳、催退。

  4、傳閱文件應(yīng)有時限,任何閱辦人不得積壓、延誤或長期私存,并應(yīng)在辦公場所閱讀,不得私自帶回家中或公共場所。

  5、閱讀文件時,非經(jīng)允許不得摘錄或公開引用密級文件內(nèi)容。因工作需要摘錄密級文件內(nèi)容,必須使用由單位文秘部門統(tǒng)一制作的保密本,編號發(fā)出,定期收回。

  四、密級文件的借閱

  密級文件借閱的前提必須是業(yè)務(wù)工作需要,由本人所在單位提出申請,經(jīng)公文制發(fā)單位同意或文秘部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),方可借閱。

  1、對于本單位人員借閱的機密級的、秘密級的文件,由借閱人所屬部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);絕密級的,由單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  2、外單位人員借閱協(xié)作范圍以內(nèi)的秘密文件,憑借閱人單位介紹信。秘密級、機密級文件,由單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批;絕密級文件,由本單位保密部門審批。借閱密級文件應(yīng)按期歸還。借閱絕密級文件,應(yīng)在指定地點閱辦,必須當(dāng)天歸還。

  五、密級文件的復(fù)制

  1、復(fù)印密級文件,必須建立嚴(yán)格的審批、登記制度,并指定專人管理。

  2、絕密級文件和發(fā)文部門規(guī)定不準(zhǔn)翻印的密級文件,禁止復(fù)印。確因工作需要復(fù)制機密級、秘密級文件時,須經(jīng)原發(fā)文單位批準(zhǔn)并履行審批手續(xù),并作相應(yīng)的標(biāo)識。

  3、上級機關(guān)制發(fā)的密級文件,需要復(fù)印時,須經(jīng)上級機關(guān)批準(zhǔn)后,方可復(fù)印。

  4、本單位制發(fā)的密級文件,需要復(fù)印時,可由本單位主管領(lǐng)導(dǎo)或其指定的部門負責(zé)人審批,但要嚴(yán)格控制復(fù)印數(shù)量。

  5、復(fù)制的密件不得取消或改變原定密級和保密期限。

  6、對復(fù)印的密級文件,采取與原件一樣的保密措施進行管理。

  7、嚴(yán)禁將秘密文件拿到社會上營業(yè)復(fù)印場所復(fù)印。

  六、密級文件的保管與歸檔

  1、秘密文件應(yīng)當(dāng)存放在有保密設(shè)施的文件柜內(nèi)。絕密級文件應(yīng)單獨存放管理。

  2、對集中管理秘密文件的部門,應(yīng)采取技防、物防等保護措施。

  3、主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)定期檢查密級文件的分發(fā)、閱讀、保管、清退等情況,及時研究和解決密級文件保管中存在的問題。

  4、密級文件管理人員因調(diào)動、退休等不能在原崗位工作時,應(yīng)認真清理其使用或管理的文件,辦清交接手續(xù)。

  5、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、單位要對自己所有的秘密文件實行定期清查,按時清退。

  6、公文應(yīng)按檔案部門要求,辦理移交手續(xù)。歸檔后的密級文件原則上不借出使用,用時要登記備查。

  7、領(lǐng)導(dǎo)參加會議、學(xué)習(xí)帶回的涉密資料,須交檔案員登記、編號,統(tǒng)一保管。

  七、密級文件的銷毀

  1、銷毀密級文件必須履行清點、登記手續(xù),經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后,方可銷毀。任何個人不得私自銷毀密級文件。

  2、銷毀密級文件必須實行二人監(jiān)銷,或送保密部門指定的造紙廠銷毀,并指派專人護送,現(xiàn)場監(jiān)銷,不得丟失、遺漏,銷毀的原始記錄要長期保存?zhèn)浒浮?/p>

  3、嚴(yán)禁向廢品收購部門出售密級文件、資料和其他涉密物品。

  4、對于標(biāo)有“內(nèi)部資料”、“內(nèi)部使用”的書刊、雜志也禁止當(dāng)廢品出售,應(yīng)送保密部門指定的造紙廠銷毀。

保密管理制度14

  第一章 總則

  第一條 為加強信息化系統(tǒng)的保密管理,保護國家和社會機密的安全,確保信息系統(tǒng)運行的穩(wěn)定和數(shù)據(jù)的完整性、可用性、保密性,維護國家利益和用戶權(quán)益,制定本制度。

  第二條 本制度適用于所有使用和管理信息化系統(tǒng)的單位和個人。

  第三條 信息化保密管理原則:

  1. 不泄露機密:任何個人和單位不得泄露或故意泄露儲存在信息化系統(tǒng)中的機密信息。

  2. 緊急管理:當(dāng)信息化系統(tǒng)遭受攻擊或破壞時,相關(guān)責(zé)任人應(yīng)立即采取行動進行緊急管理,防止進一步的損失。

  3. 完整性保護:保證信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性,防止數(shù)據(jù)被篡改、刪除或損壞。

  4. 可用性保證:確保信息系統(tǒng)的正常運行,提供良好的服務(wù),并在保密要求允許的情況下,提供必要的可用性保證。

  5. 訪問控制:應(yīng)該為信息系統(tǒng)設(shè)置嚴(yán)格的訪問控制機制,確保僅授權(quán)人員能夠訪問和操作系統(tǒng)。

  第四條 信息化保密管理的組織架構(gòu):

  1. 建立信息化保密管理機構(gòu),負責(zé)信息化保密管理的規(guī)劃和實施。

  2. 指定信息化保密管理的責(zé)任人,負責(zé)信息化保密管理的日常工作。

  3. 建立信息化保密管理小組,負責(zé)制定具體的保密措施,并進行監(jiān)督和檢查。

  第五條 信息化保密管理的工作內(nèi)容:

  1. 制定和完善信息化保密管理制度和規(guī)章制度。

  2. 開展信息化保密培訓(xùn)和教育,提高員工的保密意識和技能。

  3. 建立信息設(shè)備的物理和邏輯安全措施,防止信息泄露和攻擊。

  4. 強化對系統(tǒng)用戶的訪問控制,確保信息的合法性和保密性。

  5. 建立信息安全漏洞的快速補漏機制,及時修復(fù)系統(tǒng)中的漏洞。

  第六條 對信息化保密管理的違規(guī)行為將依法追究法律責(zé)任。

  第二章 信息安全管理

  第七條 信息安全管理的目標(biāo)是保護信息的機密性、完整性和可用性,防止信息泄漏、篡改和丟失。

  第八條 信息安全管理的方法包括:

  1. 建立信息安全管理體系,明確信息安全的責(zé)任和要求。

  2. 劃定信息安全風(fēng)險范圍,進行信息安全風(fēng)險評估。

  3. 加強系統(tǒng)的物理安全措施,為信息系統(tǒng)提供安全的運行環(huán)境。

  4. 對信息系統(tǒng)進行加密處理,保護系統(tǒng)中傳輸和儲存的敏感信息。

  5. 建立安全審計機制,及時發(fā)現(xiàn)和解決信息安全問題。

  第九條 信息安全管理的責(zé)任和權(quán)限:

  1. 具體崗位應(yīng)設(shè)立信息安全管理人員,負責(zé)信息安全相關(guān)的工作內(nèi)容。

  2. 信息安全管理人員有權(quán)對系統(tǒng)進行監(jiān)督和檢查,對違規(guī)行為及時進行處理。

  3. 信息安全管理人員有責(zé)任向上級進行信息安全管理工作的報告和匯總。

  第十條 信息安全管理的措施:

  1. 建立信息安全管理制度和規(guī)章制度,明確工作流程和責(zé)任權(quán)限。

  2. 定期開展信息安全培訓(xùn)和教育,提高員工的安全意識和技能。

  3. 加強對系統(tǒng)用戶的訪問控制,確保只有授權(quán)人員才能訪問和操作系統(tǒng)。

  4. 建立安全審計制度,及時發(fā)現(xiàn)和解決安全漏洞和問題。

  5. 提供信息安全事故的應(yīng)急預(yù)案,保證信息安全事件的快速處置。

  第十一條 信息安全管理的檢查和評估:

  1. 對信息安全管理的執(zhí)行情況進行定期檢查和評估。

  2. 發(fā)現(xiàn)問題和不足,立即進行整改和改進。

  3. 對信息安全管理工作進行定期總結(jié)和分享,提供工作經(jīng)驗。

  第三章 保密管理

  第十二條 保密管理的目標(biāo)是保護國家和社會機密的安全,防止機密信息的泄露和損壞。

  第十三條 保密管理的原則:

  1. 保密責(zé)任:任何個人和單位都有保守國家和社會機密的責(zé)任。

  2. 保密知情權(quán):任何涉密人員必須明確知曉自己需要保密的信息和責(zé)任。

  3. 保密措施:保密信息必須受到適當(dāng)?shù)谋C艽胧┑谋Wo。

  4. 保密檢查:不定期對保密工作進行檢查和評估。

  第十四條 保密管理的責(zé)任和權(quán)限:

  1. 設(shè)立保密管理部門,負責(zé)制定和完善保密管理制度和規(guī)章制度。

  2. 指定保密管理責(zé)任人,負責(zé)保密工作的組織和協(xié)調(diào)。

  3. 設(shè)立保密工作小組,負責(zé)具體的保密措施和工作的實施。

  第十五條 保密管理的措施:

  1. 制定和完善保密管理制度和規(guī)章制度,明確工作流程和責(zé)任權(quán)限。

  2. 對涉密人員進行保密知識和技能培訓(xùn),提高保密意識和能力。

  3. 加強對保密設(shè)備的安全管理,防止設(shè)備被篡改和竊取。

  4. 設(shè)立保密檔案管理制度,對檔案進行分類、歸檔和保管。

  5. 加強對保密活動的監(jiān)督和檢查,防止泄密和違規(guī)行為。

  第十六條 保密管理的檢查和評估:

  1. 對保密管理的執(zhí)行情況進行定期檢查和評估。

  2. 發(fā)現(xiàn)問題和不足,立即進行整改和改進。

  3. 對保密管理工作進行總結(jié)和分享,提供工作經(jīng)驗。

  第四章 網(wǎng)絡(luò)安全管理

  第十七條 網(wǎng)絡(luò)安全管理的目標(biāo)是保護網(wǎng)絡(luò)信息的安全,防止網(wǎng)絡(luò)攻擊和數(shù)據(jù)泄露,確保網(wǎng)絡(luò)的正常運行。

  第十八條 網(wǎng)絡(luò)安全管理的原則:

  1. 全面管理:對網(wǎng)絡(luò)進行全面的安全管理,確保每個環(huán)節(jié)都沒有漏洞。

  2. 持續(xù)改進:根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全的新特點和技術(shù),不斷改進網(wǎng)絡(luò)安全策略和措施。

  3. 備份和恢復(fù):定期備份網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù),確保數(shù)據(jù)丟失時能夠及時恢復(fù)。

  4. 緊急處理:當(dāng)發(fā)生網(wǎng)絡(luò)安全事件時,能迅速采取相應(yīng)的緊急處理措施。

  第十九條 網(wǎng)絡(luò)安全管理的責(zé)任和權(quán)限:

  1. 設(shè)立網(wǎng)絡(luò)安全管理部門,負責(zé)制定和完善網(wǎng)絡(luò)安全管理制度和規(guī)章制度。

  2. 指定網(wǎng)絡(luò)安全管理責(zé)任人,負責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全工作的組織和協(xié)調(diào)。

  3. 設(shè)立網(wǎng)絡(luò)安全小組,負責(zé)具體的網(wǎng)絡(luò)安全措施和工作的實施。

  第二十條 網(wǎng)絡(luò)安全管理的措施:

  1. 設(shè)立網(wǎng)絡(luò)安全管理制度和規(guī)章制度,明確工作流程和責(zé)任權(quán)限。

  2. 對網(wǎng)絡(luò)安全人員進行網(wǎng)絡(luò)安全知識和技能培訓(xùn),提高網(wǎng)絡(luò)安全意識和能力。

  3. 設(shè)置防火墻和入侵檢測系統(tǒng),防止非法的訪問和攻擊。

  4. 建立網(wǎng)絡(luò)安全事件的報警和處理機制,能及時發(fā)現(xiàn)和處理網(wǎng)絡(luò)安全事件。

  5. 定期對網(wǎng)絡(luò)進行漏洞掃描和安全評估,發(fā)現(xiàn)問題及時修復(fù)。 第二十一條 網(wǎng)絡(luò)安全管理的檢查和評估:

  1. 對網(wǎng)絡(luò)安全管理的執(zhí)行情況進行定期檢查和評估。

  2. 發(fā)現(xiàn)問題和不足,立即進行整改和改進。

  3. 對網(wǎng)絡(luò)安全管理工作進行總結(jié)和分享,提供工作經(jīng)驗。

  第五章 數(shù)據(jù)保護

  第二十二條 數(shù)據(jù)保護的目標(biāo)是確保數(shù)據(jù)的完整性、可用性和保密性,防止數(shù)據(jù)的泄露、篡改和丟失。

  第二十三條 數(shù)據(jù)保護的原則:

  1. 數(shù)據(jù)的真實性:確保數(shù)據(jù)的真實性,防止數(shù)據(jù)被篡改和虛假。

  2. 數(shù)據(jù)的完整性:保證數(shù)據(jù)的完整性,防止數(shù)據(jù)被刪除和損壞。

  3. 數(shù)據(jù)的保密性:確保數(shù)據(jù)的保密性,防止數(shù)據(jù)的泄露和非法獲取。

  4. 數(shù)據(jù)的可用性:保證數(shù)據(jù)的可用性,確保數(shù)據(jù)能夠被正確的訪問和使用。

  第二十四條 數(shù)據(jù)保護的責(zé)任和權(quán)限:

  1. 設(shè)立數(shù)據(jù)保護管理部門,負責(zé)制定和完善數(shù)據(jù)保護管理制度和規(guī)章制度。

  2. 指定數(shù)據(jù)保護管理責(zé)任人,負責(zé)數(shù)據(jù)保護工作的組織和協(xié)調(diào)。

  3. 設(shè)立數(shù)據(jù)保護小組,負責(zé)具體的數(shù)據(jù)保護措施和工作的實施。

  第二十五條 數(shù)據(jù)保護的措施:

  1. 制定和完善數(shù)據(jù)保護管理制度和規(guī)章制度,明確工作流程和責(zé)任權(quán)限。

  2. 對數(shù)據(jù)保護人員進行數(shù)據(jù)保護知識和技能培訓(xùn),提高數(shù)據(jù)保護意識和能力。

  3. 加強對數(shù)據(jù)庫和服務(wù)器的訪問控制,確保只有授權(quán)人員才能訪問和操作數(shù)據(jù)。

  4. 建立數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)機制,保證數(shù)據(jù)丟失時能夠及時恢復(fù)。

  5. 建立數(shù)據(jù)安全審計機制,及時發(fā)現(xiàn)和解決數(shù)據(jù)安全問題。

  第二十六條 數(shù)據(jù)保護的'檢查和評估:

  1. 對數(shù)據(jù)保護管理的執(zhí)行情況進行定期檢查和評估。

  2. 發(fā)現(xiàn)問題和不足,立即進行整改和改進。

  3. 對數(shù)據(jù)保護管理工作進行總結(jié)和分享,提供工作經(jīng)驗。

  第六章 外部合作和合同管理

  第二十七條 外部合作和合同管理的目標(biāo)是確保外部合作和合同的安全和合法性,防止信息泄露、侵權(quán)和糾紛。

  第二十八條 外部合作和合同管理的原則:

  1. 合同的公平性:確保外部合作和合同的公平,保護自身的合法權(quán)益。

  2. 合同的保密性:對涉及保密信息的外部合作和合同要進行保密協(xié)議。

  3. 合同的風(fēng)險評估:對涉及風(fēng)險較高的外部合作和合同要進行風(fēng)險評估。

  第二十九條 外部合作和合同管理的責(zé)任和權(quán)限:

  1. 設(shè)立外部合作和合同管理部門,負責(zé)制定和完善管理制度和規(guī)章制度。

  2. 指定外部合作和合同管理責(zé)任人,負責(zé)工作的組織和協(xié)調(diào)。

  3. 設(shè)立外部合作和合同管理小組,負責(zé)具體的措施和工作的實施。

  第三十條 外部合作和合同管理的措施: 1. 制定和完善外部合作和合同管理制度和規(guī)章制度,明確工作流程和責(zé)任權(quán)限。

  2. 對外部合作和合同的風(fēng)險進行評估和控制,保證自身的合法權(quán)益。

  3. 加強對外部合作和合同的保密措施,防止合同中的機密信息的泄露。

  4. 對外部合作和合同的履約情況進行監(jiān)督和檢查,確保履約的合法性和及時性。

  第三十一條 外部合作和合同管理的檢查和評估:

  1. 對外部合作和合同管理的執(zhí)行情況進行定期檢查和評估。

  2. 發(fā)現(xiàn)問題和不足,立即進行整改和改進。

  3. 對外部合作和合同管理工作進行總結(jié)和分享,提供工作經(jīng)驗。

  第七章 處罰和補救

  第三十二條 對信息化保密違規(guī)行為的處理:

  1. 輕微違規(guī)行為,給予口頭警告或書面通報。

  2. 嚴(yán)重違規(guī)行為,立即停止使用信息化系統(tǒng),并啟動相應(yīng)的調(diào)查程序。

  3. 涉及犯罪的違規(guī)行為,移交有關(guān)機構(gòu)進行處理。

  第三十三條 對信息化系統(tǒng)的保密漏洞和安全事件進行及時的補救:

  1. 發(fā)現(xiàn)保密漏洞,立即采取措施進行補救,防止漏洞被利用。

  2. 發(fā)生安全事件,立即進行緊急處理,防止進一步的損失。

  3. 對保密漏洞和安全事件進行徹底的分析和總結(jié),完善系統(tǒng)的安全性。

  第八章 附則

  第三十四條 本制度的解釋權(quán)屬于本單位的信息化保密管理機構(gòu)。

  第三十五條 本制度自頒布之日起執(zhí)行,可根據(jù)需要進行修改和補充。

  第三十六條 本制度的若干問題尚未解決的,參照有關(guān)法律和規(guī)定辦理。

  以上為信息化保密管理制度的范文,供參考。實際應(yīng)根據(jù)具體情況進行制定。

保密管理制度15

  1、召開秘密程度較高的重要會議,會前應(yīng)與保衛(wèi)、保密干部聯(lián)系,共同采取安全保密措施,并對與會人員進行保密教育,規(guī)定保密紀(jì)律。

  2、涉及國家秘密內(nèi)容的會議,應(yīng)選擇具備安全保密條件的會議場所,嚴(yán)禁使用無線話筒傳達密件和向室外擴音。

  3、凡傳達秘密文件,—定要按文件規(guī)定和上級指標(biāo)辦理,不得擅自擴大傳達范圍。

  4、嚴(yán)禁無關(guān)人員進人會場,對需要列席會議的人員,應(yīng)將名單呈報主管會議的`領(lǐng)導(dǎo)同志審定。

  5、凡規(guī)定不準(zhǔn)記錄的會議內(nèi)容,與會人員不得記錄,并不得攜帶錄音機進入會場錄音。

  6,嚴(yán)禁復(fù)印會議秘密文件、資料,確因工作需要復(fù)制的,必須經(jīng)過批準(zhǔn),并標(biāo)明密級,到指定地點復(fù)制。

  7、會議期間復(fù)制的秘密文件,必須統(tǒng)一編號,登記分發(fā),發(fā)給與會人員的文件,必須妥為保管,不得遺失。

  8、與會人員不得以任何形式對外泄露會議秘密內(nèi)容,新聞部門不得公開報道會議秘密事項。

  9、會議結(jié)束后,要對會議場所進行保密檢查,查看有無遺失的文件、資料、筆記本等。

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