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材料管理制度

時間:2025-07-06 09:05:15 制度 我要投稿

材料管理制度

  在發(fā)展不斷提速的社會中,很多地方都會使用到制度,制度泛指以規(guī)則或運作模式,規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。想學習擬定制度卻不知道該請教誰?下面是小編整理的材料管理制度,歡迎大家分享。

材料管理制度

材料管理制度1

  一、材料采購管理制度

  1.大宗材料的采購

  大宗材料的采購,就是針對特定工程項目所需要的建設工程材料的采購,這類材料需整批購入,以便施工項目的展開。

  這類材料的采購流程為:

 。1)技術(shù)人員及相應工程預算人員根據(jù)圖紙編制《材料預算書》。

 。2)《材料預算書》編制完成后送交技術(shù)總負責人復審,復審過程中應及時跟技術(shù)人員聯(lián)系,并解決相應問題。

 。3)《材料預算書》復審通過后送交主管領導審核、簽字確認,并將終稿下發(fā)材料采購員正式聯(lián)系采購事宜。

 。4)大宗材料的采購應采用招標的方式進行,遵循“貨比三家,就近采購”的原則,并將招標情況上報主管領導,主管領導根據(jù)詢價結(jié)果比質(zhì)比價決定供貨廠家。

 。5)供貨廠家確認后,由采購員依據(jù)法律法規(guī)與供貨商簽訂供銷合同,合同所包含的內(nèi)容應有:材料規(guī)格型號、數(shù)量、價格及金額、運輸方式和交貨方式、運輸費用和稅金承擔情況等所必需事項。

  2.小批量材料及工具采購

  小批量材料及工具的采購,指的是在施工過程中所需消耗品,儀器配件,工具及勞保用品,如卷尺、火焊工具、砂輪片、角磨機等。

  在此材料采購過程中必須遵循以下流程:

 。1)施工小組組長根據(jù)施工情況,對施工過程中所需的設備及工具進行盤查,將所需材料、設備等編制《材料、工具需用清單》,上報該項目的施工或生產(chǎn)主管經(jīng)理。

 。2)主管經(jīng)理根據(jù)所報《材料、工具需用清單》對各項材料、工具等進行審核,審核完畢后,簽字確認,交予材料采購員。

 。3)采購員根據(jù)所報《材料、工具需用清單》,協(xié)調(diào)庫管員對清單所列材料進行劃分,對庫存已有的材料,直接下發(fā)給施工小組,超出庫存部分或庫存沒有的,及時予以采購并交付施工小組,保證施工正常進行。

  同時規(guī)定:

 。1)對于勞保及常用的消耗品(如砂輪片、膠布、角磨片、石筆等),應有一定的采購循環(huán)周期,每次采購前,由采購員出具采購清單,報主管領導審核簽字后方可組織采購。

 。2)采購員不得采購未經(jīng)主管領導簽字確認的《材料采購清單》中所列材料。

 。3)采購員有權(quán)對施工項目所提材料計劃提出復核,并上報相應主管,超量時可酌情采購發(fā)放。

 。4)小批量材料及設備采購,采購員應就近選擇固定的幾家供貨商,便于經(jīng)費結(jié)算和準時到貨。

  3.后補材料設備的采購

  后補材料設備的采購,是指在施工過程中,增加工程量或因預算失誤造成材料、設備缺量時后補預算計劃的采購。

  這類材料的采購需遵循以下原則:

 。1)下料員或施工負責人將工程材料的使用情況上報項目經(jīng)理,并協(xié)同項目經(jīng)理對材料使用情況進行盤查,確需采購的增加部分制定《材料預算補充書》報主管領導審批。

 。2)主管領導根據(jù)施工情況復核后簽字下發(fā)材料采購員,采購員根據(jù)《材料預算補充書》組織采購事宜。采購過程同大宗材料的采購。

  二、材料使用管理制度

  1.材料驗收

 。1)所進材料要有相應的材質(zhì)證明書原件,在材料上的明顯部位有材料制造標準代號、標準牌號及規(guī)格、批號、國家安全監(jiān)察機構(gòu)認可標志,材料生產(chǎn)單位名稱及檢驗印鑒標志。

  (2)受壓元件用材料如鍋爐鋼板、鋼管和焊接材料應有齊全的原始質(zhì)量證明書,且材料標記清晰、齊全。

 。3)材料的表面質(zhì)量必須符合此相關(guān)材料標準規(guī)定。

 。4)材料驗收后,材料員要及時對材料進行分類和標注,鋼材和其它金屬材料分類遵照種類、型號、材質(zhì)、規(guī)格有序擺放,并懸掛標識或加注標記,同時登記造冊,說明其預算使用去處。

  2.材料復檢

 。1)對入廠的鋼材,焊材等委托相關(guān)部門進行復檢。復檢結(jié)果要達到相應標準所列要求,復檢合格方可下發(fā)使用。

 。2)對復檢結(jié)果登記造冊以便查驗。

  3.材料保管

  (1)材料庫所保管的材料,應具有材質(zhì)證明書或復檢報告、登帳建卡。

 。2)經(jīng)確認合格的材料,材料員要及時做好標記。

 。3)合格、待驗或不合格的材料,應分區(qū)堆放并應有明顯的檢驗狀態(tài)標識。

  4.材料領取和發(fā)放

  各施工單位材料領取時,須在材料員處填寫領料單,大宗材料發(fā)放按照到貨后便交付施工項目部的原則,由施工方統(tǒng)一管理協(xié)調(diào)材料的使用,但施工方必須出具材料具體用途及用量,由材料員監(jiān)督和登記,并對照技術(shù)人員所提材料計劃,酌量發(fā)放,小批量材料、工具、設備及消耗品領取時需在庫管員處登記材料領取情況。

  材料發(fā)放原則及材料員的職責:

 。1)施工部門、班組或任何個人不得使用未經(jīng)材料員出具領料單據(jù)的材料,否則視其消耗材料情況予以處罰。

 。2)施工部門、班組和個人須按照工具和設備的使用規(guī)程操作,不當操作或故意損毀的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),按損毀材料的雙倍價值予以處罰。

 。3)材料員和庫管員應適當限制工具和消耗材料的發(fā)放,不能無節(jié)制發(fā)放,以免造成工人的濫借濫用行為,給公司造成損失。浪費嚴重的,發(fā)現(xiàn)一次,罰款五十。

 。4)庫管員應對工具和設備發(fā)放情況登記造冊,及時盤點庫存,并將信息反饋給材料員,材料員適時了解工具設備使用情況,以便對必需消耗品及時補充庫存。

 。5)材料員需定時對施工區(qū)內(nèi)材料剩余情況進行盤點,并對照預算情況及時與施工技術(shù)人員進行核對,從而及時了解施工進度及材料使用情況,協(xié)調(diào)技術(shù)員控制材料的使用量,盡量達到少浪費、低損耗,使材料與施工進度在預算中的比例相符。

  (6)材料員需定時與施工人員對下料情況進行核實,做到對材料的用途都心中有數(shù),并監(jiān)督施工人員的材料使用情況,杜絕材料的亂拿亂用行為,如發(fā)生上述行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按損耗情況相應處罰。

 。7)材料員在發(fā)放材料時,需協(xié)同技術(shù)負責人員對材料下料情況進行比照,根據(jù)所領材料尺寸,技術(shù)人員應盡量使用電子排版放料,以求材料的最大使用額度,控制邊角料的尺寸及重量,減少廢料的產(chǎn)生。

 。8)每次需要下料施工前,施工員需提前對材料使用情況告知材料員,材料員依據(jù)進貨批次,規(guī)格及庫存情況整理出單據(jù),對于已到材料或有庫存的,通知施工員,施工員按施工進度及規(guī)定程序進行領料下料。對于尚未到貨的,材料員需提前擬定到貨期限及數(shù)量,施工員按照實際情況相應調(diào)整施工及下料步驟,防止出現(xiàn)無料可下的請況。

 。9)技術(shù)人員必須將明確的工程材料使用計劃交與材料員留檔,材料員依其使用計劃采購和發(fā)放材料,不得超量或缺量發(fā)放,防止給公司造成損失或影響施工進度。

 。10)材料員需建立《材料進貨清單》、《材料使用臺帳》、《材料發(fā)放記錄》,定時對現(xiàn)場材料使用情況作出記錄,比照圖紙及具體零部件規(guī)格及預計耗材量對施工下料情況作出記錄,監(jiān)督下料過程,杜絕超量使用現(xiàn)象,控制材料使用額度,對材料的使用進行統(tǒng)籌管理,保障計劃內(nèi)的'材料物盡所用,工程順利進行。

  (11)工程完畢,材料員須依據(jù)《工程材料使用計劃》與實際的《材料到貨清單》、《材料使用臺帳》和《材料發(fā)放記錄》建立《工程材料交付對比》,對每一項工程的材料使用情況統(tǒng)籌歸納,并對兩算對比情況作出具體歸納和分析,對超量的部分必須做出相應的解釋和說明,以便查驗。

  5.材料入庫及庫管員的職責

 。1)材料,設備,及工具入庫時,庫管員要對入庫物品進行數(shù)量和質(zhì)量盤查,確保物品夠數(shù)且完好,對于不合格材料或歸還的不完好設備、工具,應拒絕入庫,列明清單上報經(jīng)理后確定處理方案。

 。2)材料設備入庫后,須擺放整齊,并做好標識管理。保障庫內(nèi)整潔,有序,并利于材料搬運。

 。3)設備、工具歸還應及時,庫管員對工人借用情況定期盤點,丟失的,上報財務,由財務從其工資中等價扣除。

 。4)材料、設備外調(diào)使用完好,入庫時應交庫管員驗收,否則按未歸還處理。

 。5)辭退或外調(diào)人員應在離開前將安全帽等勞保物品交還入庫,庫管員做出相應記錄,未交還的上報財務,由財務從其工資中等價扣除。

 。6)庫管員應對庫房所存材料、工機具登記建冊,對借用及領取情況分別建立《工機具借用臺賬》、《材料領用臺帳》、《消耗品入庫及發(fā)放臺賬》(如焊材,砂輪片等)、《勞保入庫及發(fā)放臺賬》,對損壞及報廢工機具建立《工機具報廢清單》,定期上報經(jīng)理簽字后做出相應處理。

 。7)庫管員需根據(jù)《工機具借用臺帳》定時對工機具的借用情況進行盤點,借用時間過長的,及時進行催討,損毀或丟失的作出登記,辭退及外調(diào)人員的工具使用情況需結(jié)算清楚。

 。8)庫管員有權(quán)監(jiān)督材料及工機具的使用情況,對于不合理的,應拒絕發(fā)放。

  6.材料代用

  當所用原材料的牌號、規(guī)格與圖紙和技術(shù)文件要求不符合時,應辦理“材料代用申請單”,經(jīng)原設計單位批準后方可代用。鍋爐受壓元件材料以小代大的代用還需經(jīng)過當?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案和審批。

  7.設備管理和維護及相應職責

  (1)熟悉各種機械設備的技術(shù)性能及使用、維護和保養(yǎng)方面的知識。

  (2)掌握生產(chǎn)動態(tài),做好設備調(diào)配工作,對機械設備經(jīng)常進行檢查,確保機械設備完好和使用安全。

 。3)按相關(guān)要求進行報廢機械設備的技術(shù)鑒定、審查。

 。4)定期對設備進行保養(yǎng)和檢查,并建立《設備保養(yǎng)記錄》。

 。5)大型設備如機床,焊機等需懸掛標牌,注明設備情況及保養(yǎng)負責人,盡量做到設備專人專責。

 。6)編制相應的管理目錄,包括財產(chǎn)編號、設備名稱、型號規(guī)格、適用范圍、精度、檢驗日期、使用單位等項目。

材料管理制度2

  施工庫房管理制度是確保施工現(xiàn)場物資安全、高效管理的重要規(guī)范,它涵蓋了庫房的日常運作、物資入庫出庫流程、安全防護措施、責任分配等多個方面。

  內(nèi)容概述:

  1、庫房布局與設施:規(guī)定庫房的物理環(huán)境,包括存儲區(qū)域的劃分、消防設備的.配置、通風照明條件等。

  2、物資入庫管理:明確物資驗收、登記、存儲的具體操作步驟和標準,以及不合格物資的處理辦法。

  3、物資出庫管理:規(guī)定領料流程、審批制度,確保物資發(fā)放的準確性。

  4、庫存盤點:定期進行庫存清點,及時發(fā)現(xiàn)和解決庫存差異問題。

  5、安全管理:制定防火、防盜、防潮等安全措施,確保庫房安全。

  6、責任體系:確立庫房管理人員的職責和權(quán)限,明確責任追究機制。

  7、庫房衛(wèi)生與環(huán)境維護:保持庫房整潔,防止物資受污染或損壞。

  8、應急預案:設定突發(fā)情況下的應對策略,如火災、盜竊等。

材料管理制度3

  一、工程管理獎罰總則:

  1、施工過程中以規(guī)范指導為主、處罰為輔進行管理。對不符合施工管理要求的事項,第一次以口頭通知或下達書面整改通知的方式進行,對仍未按時進行整改或整改未達標的,以罰款的方式進行,直至整改達標為止。

  2、工程質(zhì)量控制及服務出色的施工單位,可給予優(yōu)先安排大型工程施工、降低監(jiān)理費支付比例等獎勵。對施工單位的處罰由工程監(jiān)理人員執(zhí)行。每例罰款,由監(jiān)理人員將一式二聯(lián)罰款單據(jù)填妥,交工程部經(jīng)理審核簽字后,監(jiān)理人員留存一份,交被處罰責任人一份;每個工程施工完畢,監(jiān)理人員填制移交清單將罰款單移交給財務部,由財務部在工程結(jié)算時直接扣收罰款。處罰人在接到處罰通知后,對處罰有異議的,可在接到通知后的72小時內(nèi)向執(zhí)行處罰人的上司提出申述,超過72小時沒提出申述的,視為默認,公司不再受理申述。受理申述者必須完全記錄,留檔;并告知申述人計劃處理時間。

  3、對監(jiān)理人員及合同簽署人、設計師的處罰由公司客戶服務部在工程結(jié)算時統(tǒng)一執(zhí)行,財務部、行政人事部配合執(zhí)行。

  4、對工程部經(jīng)理的處罰,原則上由客戶服務部隨時或按考核時間進行。重大問題,總經(jīng)理有臨時執(zhí)罰權(quán)力。

  二、項目工程施工(前后)各環(huán)節(jié)處罰辦法:

  1、施工現(xiàn)場管理處罰辦法施工現(xiàn)場沒有施工牌、安全標識牌、滅火器、醫(yī)藥箱、完整的施工管理資料的,每次每項罰款50元人民幣。施工現(xiàn)場工作人員沒按要求著裝、沒配戴工作證的,每次每項罰款50元人民幣。赤裸身體施工的每人次罰款200元,并責令被處罰人立即離開工地。施工現(xiàn)場有不清潔、材料擺放不整齊的,每次每項罰款50元人民幣,并責令整改。施工現(xiàn)場沒有對原有須保護物品、客戶所購材料、施工成品、半成品進行有效保護的,每次每項罰款50元人民幣?蛻糇再彶牧弦虮Wo不好而損壞的,按客戶要求賠償并罰款100施工單位開工沒通讀施工技術(shù)文件的、工人沒準備就緒的、工程進度安排不合理的、工器具準備未就緒的、未召開施工協(xié)調(diào)會議的、未編制并提交材料配送計劃表的、未進行施工現(xiàn)場勘測校驗并填制校驗表的'、未編制并提交客戶準備材料通知單的、未填制客戶準備材料驗收單的,每次每項罰款50元人民幣。施工過程中電動工具及大功率燈具沒使用電纜線作電源連接的;電纜線需要而沒使用插頭的每例罰款100施工單位在未收到有效施工技術(shù)資料(加蓋業(yè)務單位審核章)情況下,進行施工的,每例罰款1000

  2、隱蔽工程處罰辦法防水工程施工前沒有對基層進行勘測的、對存在的問題沒有進行整改的、使用防水材料基層不平整不光滑不干燥的,每次每項罰款100元人民幣。使用防水材料沒按產(chǎn)品要求比例進行配兌的、防水材料進行涂刷施工后沒進行有效保護的、每例罰款100元人民幣。未進行閉水實驗的罰款200元人民幣。供水管路改造施工操作程序不規(guī)范的、改造完成后不做減壓試驗的每次每例罰款100未進行閉水試驗即進行下道工序作業(yè)的加倍罰款,并拆除重做。排水系統(tǒng)改造施工程序不規(guī)范的、坡度不夠的、排水實驗排水不通暢的、每例罰款100并責令返工。電路系統(tǒng)改造施工程序不規(guī)范的、用線線徑不符合規(guī)定的(品牌正確、規(guī)格不符)、使用套管不符合規(guī)范的、工藝不規(guī)范的每次每例罰款100電路系統(tǒng)改造使用非工程指定品牌、質(zhì)量等級、規(guī)格型號的材料的,每次每例處以500—3000元的罰款。結(jié)構(gòu)墻體改造沒按預算表要求使用材料的罰款500結(jié)構(gòu)墻體改造施工砌筑垂直度、水平度不符合要求的、新舊墻體接駁處沒掛鋼絲網(wǎng)的罰款200防火工程施工程序不規(guī)范的,每例罰款50元,使用非工程指定品牌、型號的防火材料的罰款500元,;未按產(chǎn)品要求隨意稀釋防火涂劑的罰款500防蟲工程施工程序不規(guī)范的,每例對防蟲施工單位罰款200百元,并責令返工。使用非工程指定的品牌規(guī)格型號的殺蟲藥劑的罰款500

  3、泥水工程處罰辦法:暗裝水電管路線槽封閉前管線沒固定的、開關(guān)插座底盒安裝不垂直不水平的每次每例罰款50管槽封閉面與承載墻面不平整的、地面找平前沒對基層進行粗糙化處理的、水泥沙漿配比不規(guī)范的、地面找平水平度不合格的、找平后地面翻沙的每次每例罰款50墻面瓷片鋪貼勾縫手摸起灰的、所貼瓷片有紋路不對的有缺損或污穢的、空鼓率(面積比)大于3%的每例罰款50地磚大理石鋪貼前沒對基層空鼓進行整改的,沒將基層打毛的、基層沒潤水的,每次每例罰款100地磚大理石鋪貼水泥沙漿標號不符合要求的、墊層厚度小于2cm的、干貼地磚大理石底面沒刮水泥油的、沒采用濕水切割的、每次每例罰款50地磚大理石鋪貼表面平整度、接縫高低誤差、橫豎縫垂直度、空鼓率(面積比)不符合標準的、勾縫劑手摸起灰的、地磚有紋路不對的有缺損污穢的、每次每例罰款50潔具安裝不穩(wěn)固的、水源連接處有滲漏的、排水不通暢的、因保護不力而損壞的每例罰款50。

  4、木制品工程處罰辦法:

  三、施工現(xiàn)場管理制度

  工程牌施工資料進場標識,環(huán)境保護客戶自購材料通制作施工進度材料進場拆除、間隔、水電施工門窗天花主體施門扇壓制廚房衛(wèi)生間防水施工防蟲施工、記錄柜門壓制天花罩面、木器飾面收木制品補釘眼接天花罩面補縫油漆施工墻面批膩子打磨、墻漆組件安裝五金潔具安清場提請驗收施工準備成品保護

  1、進駐施工現(xiàn)場當日,須將施工單位標志牌、施工管理資料袋、安全標識等按要求格式置放,并須在施工現(xiàn)場配置2kg滅火器二只、醫(yī)藥箱一只;

  2、工程進度安排表、施工人員名單等文字內(nèi)容須填寫完整、清晰并放入施工資料袋中;

  3、須根據(jù)施工工人進場施工時間辦理相應的居留手續(xù);

  4、施工工人須統(tǒng)一穿著工服、佩帶上崗證,著裝要整齊,不得穿破損、嚴重污穢工服及穿拖鞋施工;

  5、施工現(xiàn)場不得生火或使用電爐做飯、燒水、取暖;

  6、施工用料須分門別類堆放整齊,置于干爽地界;

  7、每日施工完畢,須清理施工垃圾,做到現(xiàn)場無垃圾堆積;

  8、妥善保管業(yè)主提供裝修用料及室內(nèi)原有須保留設施,對易損件須加以保護處理;

  9、遵守物業(yè)管理單位的相關(guān)規(guī)定,不得違章作業(yè);

  10、施工過程中,須關(guān)閉施工現(xiàn)場入戶門,不得干擾鄰居日常生活;

  11、對參觀樣板房客戶或其他來訪者,須熱情接待并對相關(guān)問題給予解答;

  12、施工現(xiàn)場不得留非施工人員居住或長時間逗留;

  13、施工工人不得在施工現(xiàn)場抽煙、打架斗毆;

  14、工余時間,留宿工人不得賭博或進行其他影響鄰居休息的活動;

  15、工程竣工,須做到人走場清、窗明幾凈。

材料管理制度4

  xx項目物業(yè)工程部材料管理制度項目物業(yè)工程部材料管理制度

  1、嚴格控制工程維修材料的成本消耗,盡量做到"零庫存、零浪費、高效率、低消耗"。

  2、工程部所需的維修材料,應由各專業(yè)領班與材料管理員核實后提出申請,經(jīng)工程部主管批準后,方能購買。

  3、工程維修材料應由專人購買,采購者要盡量購買廉價優(yōu)質(zhì)的`材料,保證維修工作的順利進行。

  4、工程維修材料由材料管理員負責登記保管,并由材料管理員統(tǒng)一發(fā)放。

  5、領取工程維修材料時,需填寫出庫單,將所用材料的種類、數(shù)量、用途等填寫清楚,待材料員核實登記后方能領取。

  6、大型設備的工程維修材料,經(jīng)由材料管理員、采購者和各專業(yè)人員一起鑒名認定后,方能購買。

  7、如遇應急事故處理需臨時購買工程維修材料時,應先向物業(yè)經(jīng)理口頭申請,待批準后方能購買并補交申購報告。

  8、機電管理員應于每月30日前與材料管理員做好庫存材料的清點

  工作,并將庫存情況報主管,以便計劃用料。

材料管理制度5

  物資庫房管理制度是一套詳細規(guī)定物資存儲、管理、領用和維護的規(guī)則,旨在確保庫存物資的安全、有效利用,防止浪費和損失。它涵蓋了以下幾個關(guān)鍵方面:

  1、庫房布局與設施

  2、物資入庫與驗收

  3、儲存與保管

  4、物資領用與發(fā)放

  5、庫存盤點與報告

  6、安全與衛(wèi)生管理

  7、廢舊物資處理

  8、庫房人員職責

  內(nèi)容概述:

  1、庫房布局與設施:明確庫房的.規(guī)劃,如貨架設置、通道寬度、通風照明條件等,確保物資存放有序且安全。

  2、物資入庫與驗收:規(guī)定物資接收流程,包括供應商交貨、質(zhì)量檢查、數(shù)量核對及入庫登記等步驟。

  3、儲存與保管:設定各類物資的儲存條件,如溫度、濕度控制,防潮、防火措施,定期檢查庫存狀態(tài)。

  4、物資領用與發(fā)放:建立領用審批制度,規(guī)范領料流程,防止無計劃領用和超量領用。

  5、庫存盤點與報告:制定盤點周期,進行實物與賬面庫存對比,及時發(fā)現(xiàn)差異并調(diào)整庫存記錄。

  6、安全與衛(wèi)生管理:強調(diào)庫房的防火、防盜、防蟲害措施,保持庫房清潔衛(wèi)生,預防事故。

  7、廢舊物資處理:明確廢舊物資的報廢標準和處理程序,確保合規(guī)處置。

  8、庫房人員職責:定義庫管員的工作內(nèi)容、責任和權(quán)限,確保庫房管理有序進行。

材料管理制度6

  庫房管理制度是企業(yè)管理的重要組成部分,旨在確保庫存物資的有效管理,防止損失,提高運營效率。它涵蓋了庫存控制、出入庫流程、安全措施、人員職責等多個方面。

  內(nèi)容概述:

  1、庫存管理:明確庫存物資的分類、編碼、存儲條件,以及定期盤點的'制度。

  2、入庫流程:規(guī)定物品接收、檢驗、入庫登記的步驟和標準,確保入庫物資的質(zhì)量。

  3、出庫流程:設定物品出庫申請、審批、揀選、包裝、發(fā)貨的程序,保證發(fā)貨準確無誤。

  4、安全規(guī)定:設立防火、防盜、防潮、防損等安全措施,確保庫房環(huán)境的安全。

  5、人員職責:明確庫管員、質(zhì)檢員、搬運工等角色的職責,強調(diào)團隊協(xié)作。

  6、庫存優(yōu)化:通過數(shù)據(jù)分析,實施庫存周轉(zhuǎn)率提升、滯銷品處理、采購策略調(diào)整等措施。

  7、應急預案:制定應對突發(fā)事件如火災、盜竊等的預案,保障快速響應。

材料管理制度7

  餐飲庫房管理制度主要涵蓋以下幾個核心部分:

  1、庫存管理:包括物品的入庫、出庫、盤點和存儲規(guī)定。

  2、質(zhì)量控制:確保食材的新鮮度和安全性,防止過期和損壞。

  3、采購管理:規(guī)范采購流程,確保食材來源的`合法性和質(zhì)量。

  4、庫房環(huán)境:保持庫房清潔、干燥,防止蟲害和污染。

  5、安全規(guī)定:強調(diào)防火、防盜、防事故的措施。

  6、員工職責:明確庫房管理人員的職責和操作規(guī)程。

  7、庫房記錄:建立完善的進出庫記錄和庫存報告制度。

  內(nèi)容概述:

  1、物品分類與編碼:對食材進行科學分類,設置唯一標識,便于追蹤和管理。

  2、存儲條件:針對不同食材設定適宜的溫度、濕度等存儲條件。

  3、供應商評估:定期對供應商進行績效評估,確保供應穩(wěn)定性。

  4、庫存警戒線:設定庫存最低和最高限度,預防斷貨或積壓。

  5、庫房設備維護:定期檢查和保養(yǎng)庫房設備,確保其正常運行。

  6、應急處理:制定應急計劃,應對突發(fā)情況,如食材短缺或質(zhì)量問題。

  7、培訓與考核:對庫房員工進行專業(yè)培訓,定期進行操作技能考核。

材料管理制度8

  1、不得采購違反《食品安全法》第二十八、第四十八、第五十、第六十條規(guī)定食品。

  2、進貨前查驗供貨商資質(zhì),不得采購無《食品生產(chǎn)許可證》、《食品流通許可證》的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應的食品。

  3、做好進貨查驗,查驗采購食品及原料是否符合相關(guān)食品安全法規(guī)或標準要求,不得采購腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質(zhì)量不新鮮的`食品及原料,以及無產(chǎn)地、無廠名、無生產(chǎn)日期和保質(zhì)期或標識不清以及超過保質(zhì)期限的食品。

  4、采購肉類應查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗檢疫合格證明;不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。進口食品及其原料應具有檢驗檢疫機構(gòu)出具的檢疫合格證書。

  5、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品均應嚴格索證索票,包括供應商資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證明、發(fā)票、收據(jù)、供貨清單、信譽卡等。不得采購使用無包裝、無標識、無生產(chǎn)廠、無生產(chǎn)日期、無保質(zhì)期、無票證等假冒偽劣和來源不明的食用油脂。

  6、建立食品采購索證和進貨驗收臺賬記錄,分類并按時間順序存檔管理,指定專(兼)職人員負責。采購記錄應當如實記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容,或者保留載有上述信息的進貨票證。

  7、臺賬存放應方便查驗,記錄、票證的保存期限不得少于2年。

材料管理制度9

  一、水泥

  1、首次使用的水泥品種和廠家,必須由材料部門提前取樣,送試驗室進行

  必試項目的試驗,試驗合格方可進貨,不經(jīng)試驗不得進貨。

  2、水泥進廠后由使用單位取樣,填寫委托試驗單和材質(zhì)證明書,送試驗室

  復驗。

  3、試驗室收料人員在接到實樣、委托試驗單和材質(zhì)證明書時應在委托單上

  上簽字,各執(zhí)一份,并于以登記。沒有材質(zhì)證明書實驗室可以拒收。

  4、同一水泥廠生產(chǎn)的同期出廠的同品種、同標號的.散裝水泥以一次進廠的

  同一編號為一批,且一批的總量不超過500噸。

  5、水泥軟練試驗和結(jié)果評定,按國家現(xiàn)行有關(guān)標準執(zhí)行,一般按批檢驗其

  標準稠獨用水量、凝結(jié)時間、強度和安定性,必要時還要檢驗細度指標。

  6、水泥試驗結(jié)果符合標準要求,可準予生產(chǎn)使用,否則應及時發(fā)出報告,通知有關(guān)單位及主管部門處理。

  7、試驗室應及時了解水泥的儲存和使用情況督促有關(guān)部門按規(guī)定合格使

  用水泥,水泥出廠超過三個月(快硬水泥一個月)的,重新取樣復驗,并按復驗結(jié)果使用。

  二、骨料

  1、砂石對照進料臺賬,每400m3或600t為一檢驗批,取樣做篩分及含泥

  量測定等試驗,石子還應做針片狀顆粒級含量測定,當砂、石在同一產(chǎn)地采購,質(zhì)量較穩(wěn)定,進料量又較大時,可定期檢驗,但每月不得少于四次。新辟料源,進廠應由材料部會同試驗室現(xiàn)場勘察并取樣進行全面試驗。合格后經(jīng)總工程師批準后方可組織材料進廠,不經(jīng)試驗或試驗不合格者,不得進廠。

  2、按現(xiàn)行砂、石質(zhì)量標準及檢驗方法的規(guī)定進行試驗和結(jié)果評定。

  3、認真填寫試驗記錄,計算試驗結(jié)果,結(jié)論中應提出鑒定意見和依據(jù)標準

  的代號。

  三、混合材料:

  1、為改善混凝土的某些性能,節(jié)約水泥用量等,可適量摻入粉煤灰,但超

  量和超代系數(shù)必須由試驗確定。

  2、粉煤灰進廠時,材料部應對其品種、級別、重量、包裝號及出廠日期等

  情況進行驗收,并主動向供方索取檢驗報告或材質(zhì)證明書同委托試驗單一起交試驗室備查。

  3、粉煤灰在運輸過程中不得受潮,進站后掛有粉煤灰牌,嚴防與水泥混合。

  4、所用粉煤灰必須符合規(guī)定標準中所規(guī)定i、ii級的品質(zhì)指標,遇有不合

  格時試驗室應及時通知材料部并報總工程師一份,由總工程師會同技術(shù)部處理。

  5、現(xiàn)場材料人員應按規(guī)定取樣送試驗室進行品質(zhì)鑒定,以一晝夜連續(xù)供應

  粉煤灰200噸為一批,主要驗證其細度、燒失量、需水比、必要時應檢驗其它指標。

  四、外加劑

  1、所有進廠的外加劑必須有產(chǎn)品合格證和省市以上的技術(shù)鑒定證明,凡未

  經(jīng)過鑒定或質(zhì)量不合格的產(chǎn)品一律不得進廠使用。

  對每一批外加劑,材料人員應按規(guī)定取樣送試驗室進行品質(zhì)鑒定,經(jīng)鑒定合格后方可使用,對不合格品應報告總工程師,總工程師會同技術(shù)部進行處理。

材料管理制度10

  1、原料入庫管理

  2、原料存儲規(guī)定

  3、原料出庫流程

  4、庫房安全與衛(wèi)生

  5、庫房人員職責

  6、庫存盤點與損耗控制

  7、庫房設備維護

  8、應急處理機制

  內(nèi)容概述:

  1、原料接收與驗收標準,確保原料質(zhì)量

  2、存儲環(huán)境的溫度、濕度控制,防止原料變質(zhì)

  3、原料分類、編碼與標記,便于查找與跟蹤

  4、出庫審批與記錄,保證原料流向清晰

  5、定期清潔與消毒,保持庫房衛(wèi)生

  6、崗位培訓與職責明確,提升庫房管理效率

  7、設備定期檢查與保養(yǎng),確保正常運作

  8、突發(fā)事件如火災、泄漏等的應急措施與預案

材料管理制度11

  1 材料實行分類管理

  1.1 按采購材料的重要程度分為重要材料(a類)、一般材料(b類)、輔助材料(c類)三類。

 、 a類材料,即關(guān)鍵的少數(shù)材料。主要包括:鋼材、木材、水泥、砂石、預拌砼、砌塊、焊接材料、砼外加劑等。

 、 b類材料, 屬一般性材料。主要包括:墻地磚、石材、涂料、電器開關(guān)、模板、電線電纜、配電箱、架管、扣件、安全防護用品、危險化學品等。

 、 c類材料,屬次要的多數(shù)材料。主要包括:五金、化工、日用雜品、工具、低值易耗品等。

  1.2 按同一品種材料數(shù)量分為大宗材料和零星材料兩類。

  ⑴ 大宗材料:指采購量大、單位價值高、占工程成本較大的材料,主要包括a類和部分b類材料。

  ⑵ 零星材料:指大宗材料以外的材料,主要包括c類和部分b類材料。

  2 供方選擇評價

  2.1 為確保供方提供的材料滿足設計、顧客、合同、質(zhì)量和環(huán)境安全的要求,應對供方進行選擇評價。

  2.2采購a、b類材料必須對供方進行評價,c類材料可不進行供方評價,由項目部比選確定。

  2.3 根據(jù)對工程質(zhì)量及環(huán)境安全要求的影響程度,分別對a、b類材料供方進行打分評價。達到70分(含70分)以上為合格供方,70分以下為不合格供方。

  2.4 評價內(nèi)容主要包括供方的xxxx、稅務登記證、生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境安全保證能力、供貨能力、服務和價格能否滿足需要等。由項目部負責調(diào)查并填報《供方調(diào)查表》,物供部組織評價并填寫《供方評價表》,報公司總經(jīng)理審批。

  2.5物供部將合格供方信息編列《合格供方名單》,報總經(jīng)理批準后發(fā)布實施,作為公司工程材料采購選擇供方的依據(jù)。

  2.6物供部集中管理材料供方檔案,且每年度組織對材料供方進行一次復審,復審內(nèi)容主要是供方供應材料的質(zhì)量、環(huán)境安全、價格、售后服務及供貨業(yè)績等。根據(jù)復審結(jié)果把不合格供方剔除后,將合格續(xù)用及新增合格供方編列新一期《合格供方名單》。

  3采購權(quán)限

  3.1公司直管項目部實行限價采購,西安項目部和安分司分別對所屬項目實行集中或限價采購。

  3.2大宗材料實行招標采購,其實施辦法詳見公司《大宗材料采購招標管理辦法》。

  3.3零星材料項目部可自行采購。其中單項采購在10萬元以上的實行采購詢價審批制,由項目部邀請三家以上供方報價進行比選,填制《詢價采購審批表》并附供方書面報價單、聯(lián)系人姓名及電話號碼等信息,報物供部和監(jiān)審部審核、公司分管領導批準。

  3.4 自貢、宜賓兩地項目由物供部按月發(fā)布一期《材料市場信息價》作為采購最高限價,公開商家信息,監(jiān)督采購行為。

  3.5 采購人員應按批準的采購計劃(或合同),保質(zhì)、保量、及時、低價完成采購任務。

  3.6采購人員應遵循'三比一算'的采購原則,做好市場調(diào)查和預測工作,詢價分析及時、準確、全面,報采購主管批準后方可實施采購。

  3.7 a、b類材料供方應在公司《合格供方名單》中選擇,c類材料供方在合法經(jīng)銷商處采購。

  4 運輸管理

  材料應選擇合理的運輸方式,以較短的里程、較低的費用、較短的時間、安全的措施、文明的裝卸完成材料在空間的轉(zhuǎn)移。

  5 現(xiàn)場驗收

  5.1進場材料必須嚴格按照供需雙方在合同中約定的.內(nèi)容,按國家或地方(行業(yè))驗收規(guī)范進行質(zhì)量、數(shù)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全衛(wèi)生等方面的標準驗收和復驗。

  5.2 材料驗收依據(jù):

 、 材料計劃、訂貨合同及合同約定條件;

  ⑵ 經(jīng)雙方確認封存的樣品或樣本;

 、 材質(zhì)證明和抽樣復驗合格證明;

  5.3 材料驗收的方式方法:

  ⑴ 采購人員必須采購經(jīng)評定合格的產(chǎn)品;

 、 驗收人員必須按驗收標準進行驗收;

 、 總包單位、業(yè)主代表、監(jiān)理單位、供應單位、使用單位必須聯(lián)合把關(guān),共同驗收;

 、 使用人員必須按標準進行領料驗收;

 、 材料驗收應做好驗收時間、場地、人員、資料、計量器具、裝卸機械等準備工作;

 、 實物驗收

  ①憑證驗收,查看所到貨物與材料計劃、采購合同約定條款一致;

  ②隨貨同行的材質(zhì)證明等相關(guān)資料齊全,復印件須加蓋供方鮮章,內(nèi)容滿足施工要求和管理需要。

 、勰繙y檢查材料外觀,外包裝完好無損。

  ④按照不同材料采用不同的驗收方法進行嚴格的點數(shù)、檢斤和檢尺,計算準確。

 、葸M口材料按照國家有關(guān)規(guī)定進行報關(guān)、商檢、檢疫后,按本辦法有關(guān)規(guī)定進行質(zhì)量驗證。

 、薨匆(guī)定必須復驗的材料,由項目相關(guān)部門根據(jù)分工進行取樣復驗。

  6 入帳報銷規(guī)定

  6.1 物供部供應材料的入帳報銷,物供部采購員應將經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字的發(fā)票和項目部材料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證、調(diào)撥單,附發(fā)票和項目部收料憑證,經(jīng)物供部審核后報公司總經(jīng)理審批。

  6.2 項目部采購材料的入帳報銷,項目部材料員應將發(fā)票及經(jīng)收料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證,附發(fā)票和隨貨小票經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后報物供部審核和總經(jīng)理審批。

  6.3月結(jié)材料的入帳報銷應于當月25日前由項目部材料員與供方核對無誤并填制匯總送料單,經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后附每車原始送料單及發(fā)票交物資供應部采購員核對后填制收料憑證。

  6.4安全防護用品的入帳報銷,在物供部審核前還應經(jīng)安全生產(chǎn)部審核;顧客認質(zhì)核價材料的入帳報銷還應驗證顧客核定單。

  6.5入帳報銷金額在十萬元以上的還須報董事長批準。

  6.6 物供部應建立計劃供料臺帳,對入帳報銷材料進行登記,審核其是否在經(jīng)審批的材料計劃內(nèi)。如超計劃不予審批入帳報銷,除非項目部增補計劃上報批準。

  6.7 填制材料單據(jù)應使用標準計量單位、字跡工整、數(shù)據(jù)準確、無涂改。

  6.8 為了不影響月結(jié)成本,自供方送料之日(送料單日期)起三十日內(nèi)應到材料部門辦理入庫(保管員填制收料憑證)手續(xù),自保管員入庫之日(收料憑證日期)起三十日內(nèi)應到財務辦理完入帳報銷手續(xù),超過規(guī)定期限視為無效手續(xù)予以拒付,責任自負。

  7 物供部供料的資金結(jié)算

  7.1 由物供部供應的材料憑項目部簽收的有效單據(jù),每月向項目部辦理一次結(jié)算,次月內(nèi)結(jié)清材料款,但供貨商的貨款由項目部直接支付。

  7.2項目部

  應及時足額回收工程款,以確保正常的材料款支付。當資金緊張支付材料款有困難時,可以適度的賒購,但應信守承諾。對招標采購材料或合同訂購材料應嚴格履約支付,不得無故拖欠。

  7.3物供部按工地價加收一定采保費向項目部結(jié)算。其采保費標準為:鋼材10元/噸,木材10元/立方,水泥2元/噸,其他材料按工地價加收1.2%。

材料管理制度12

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  第一條、目的

  產(chǎn)品的質(zhì)量決定了產(chǎn)品的生命力,一個公司的質(zhì)量管理水平?jīng)Q定了公司在市場中的競爭力。為保證本公司質(zhì)量管理工作的順利開展,并能及時發(fā)現(xiàn)問題,迅速處理,以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量,使之符合管理及市場的需要,特制訂本制度。

  第二條、范圍

  1、組織機能與工作職責;

  2、各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范;

  3、儀糟管理;

  4、原材料質(zhì)量管理;

  5、制造前后質(zhì)量復查;

  6、制造過程質(zhì)量管理;

  7、產(chǎn)成品質(zhì)量管理;

  8、質(zhì)量異常反應及處理;

  9、產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢驗;

  10、產(chǎn)品質(zhì)量確認;

  11、質(zhì)量異常分析改善。

  第三條、組織機與工作職責

  本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職責見《組織機能與工作職責規(guī)定》。

  (二)各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范

  第四條、質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括:

  1、原材料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范;

  2、在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范;

  3、產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范。

  第五條、質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的制訂

  1、質(zhì)量標準

  總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”,并參考國家標準、行業(yè)標準、國外標準、客戶需求、本身制造能力以及原材料供應商水準,分原材料、在制品、產(chǎn)成品填制“質(zhì)量標準檢驗及規(guī)范制(修)訂表”一式兩份,報總經(jīng)理批準后,質(zhì)量管理部一份,研發(fā)部一份,并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。

  2、質(zhì)量檢驗規(guī)范

  總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組合同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員,分原材料、在制品、產(chǎn)成品將檢查項目規(guī)格、質(zhì)量標準、檢驗頻率、檢驗方法及使用儀器設備等填注于“質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范制(修)訂表”內(nèi),交有關(guān)部門主管核簽并且經(jīng)總經(jīng)理核準后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。

  第六條、質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的修訂

  1、各項質(zhì)量標準、檢驗規(guī)范若因機械設備更新、技術(shù)改進、制造過程改善、市場需要以及加工條、件變更等因素變化時,可予以修訂。

  2、總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次,并參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)部門檢查各規(guī)格的標準及規(guī)范的合理性,予以修訂。

  3、質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范修訂時,總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組應填“質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范制(修)訂表”,說明修訂原因,并交有關(guān)部門主管核簽,報總經(jīng)理批示后,方可憑此執(zhí)行。

 。ㄈ﹥x器管理

  第七條、儀器校正、維護計劃

  1、周期設定

  儀器使用部門應依儀器購人時的設備資料、操作說明書等資料,填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期,作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

  2、年度校正計劃及維護計劃

  儀器使用部門應于每年年底依據(jù)所設訂的校正、維護周期,填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”作為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。

  第八條、校正計劃的實施

  1、儀器校正人員應依據(jù)“年度校正計劃”進行日常校正、精度校正工作,井將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi),一式一份存于使用部門。

  2、儀器外部協(xié)作校正:有關(guān)精密儀器每年應定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正,并填寫“外部協(xié)作請修單”以確保儀器的精確度。

  第九條、儀器使用與保養(yǎng)

  1、儀器使用

 。1)儀器使用人進行各項檢驗時,應依“檢驗規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作,檢驗后應妥善保管與保養(yǎng)。

 。2)特殊精密儀器,使用部門主管應指定專人操作與負責管理,非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準者例外)。

 。3)使用部門主管應負責檢核各使用者的操作正確性,日常保養(yǎng)與維護,如有不當使用與操作應予以糾正。

  (4)各生產(chǎn)單位使用的儀器設備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng),由質(zhì)量管理組不定期抽檢。

  2、儀器保養(yǎng)

  (1)儀器保養(yǎng)人員應依據(jù)“年度維護計劃”進行保養(yǎng)工作井將結(jié)果記引于“儀器維護卡”內(nèi)。

 。2)儀器外部協(xié)作修理:儀器故障,保養(yǎng)人員基于設備、技術(shù)能力不足時,保養(yǎng)人員應填立“外協(xié)請修申請單”并呈主管核準后辦理外部協(xié)作修理。

 。ㄋ模┰牧腺|(zhì)量管理

  第十條、原材料質(zhì)量檢驗

  1、原材料購人時,倉庫管理部門應依據(jù)《原材料管理辦法)的規(guī)定辦理收料,對需用儀器檢驗的原材料,開立“材料驗收單(基板)”、“材料驗收單(鉆頭)”及“材料驗收單(一般)”,通知質(zhì)量管理工程人員檢驗,質(zhì)量管理工程人員應于接到單據(jù)三日內(nèi),依原材料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。

  2、“材料驗收單”(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式四聯(lián)。檢驗完成后,

  第一聯(lián)送采購部門,核對無誤后送會計部門整理付款,

  第二聯(lián)會計部門存,

  第三聯(lián)倉庫留存,第四聯(lián)送質(zhì)量管理組。每次把檢驗結(jié)果記錄于“供應廠商質(zhì)量記錄卡”上,并每月將原材料品名、規(guī)格、類別的統(tǒng)計結(jié)果送采購部門,作為選擇供應廠商的參考資料。

 。ㄎ澹┲圃烨百|(zhì)量條、件復查

  第十一條、制造通知單的審核

  質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后,應于一日內(nèi)完成審核。

  1、“制造通知單”的審核

 。1)訂制規(guī)格類別的是否符合公司制造規(guī)范。

  (2)質(zhì)量要求是否明確,是否符合本公司的質(zhì)量規(guī)范,如有特殊質(zhì)量要求是否可接受,是否需要先確認再確定產(chǎn)量。

 。3)包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范,客戶要求特殊包裝方式可召接受,外銷訂單的運貨標志及側(cè)面標志是否明確表示。

 。4)是否使用特殊的原材料。

  2、制造通知單審核后的處理

 。1)新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應轉(zhuǎn)交研發(fā)部,并告知現(xiàn)有生產(chǎn)條、件,研發(fā)部若確認其質(zhì)量要求超出制造能力時,應述明原因后將“制造通知單”送回制造部辦理退單,由營業(yè)部向客戶說明。

  (2)新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標準尚未制定時,應將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條、件及暫行質(zhì)量標準,由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上,作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理依據(jù)。

  第十二條、生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標準復核

  1、制造部門接到研發(fā)部送來的.“制造規(guī)范”后,須由主任或組長先核查確認下列事項后方可進行生產(chǎn):

 。1)該制品是否訂有“產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”作為質(zhì)量標準判定的依據(jù)。

 。2)是否訂有“標準操作規(guī)范”及“加工方法”。

  2、制造部門確認無誤后于“制造規(guī)范”上簽認,作為生產(chǎn)的依據(jù)。

 。┲圃爝^程質(zhì)量管理

  第十三條、制造過程質(zhì)量檢驗

  1、質(zhì)檢部門對制造過程的在制品均應依“在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗,以提早發(fā)現(xiàn)問題,迅速處理,確保在制品質(zhì)量。

  2、在制品質(zhì)量檢驗依制造過程區(qū)分,由質(zhì)量管理部pQC負責檢驗,檢驗包括:

 。1)鉆孔一pQC鉆孔日報表,

  管理制度《原材料庫房管理制度》。

 。2)修一一針對線路印刷檢修后分15條、以下及15條、以上分別檢驗記錄于mQC修一日報表。

  (3)修二一針對鍍銅錨后分15條、以下及15條、以上分別檢驗記錄于pQC修二日報表。

 。4)鍍金一pQC鍍金日報表。

 。5)底片制造完成于正式鉆孔前,由質(zhì)量管理工程室檢驗并記錄于“底片檢查項目”。

  3、質(zhì)量管理工程室在制造過程中配合在制品的加工程序、負責加工條、件的測試:

 。1)鉆頭研磨后依“規(guī)范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。

  (2)切片檢驗分Pm、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于檢驗報告。

  4、各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時,組長應立即追查原因,處理后就異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部,責任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理辦公室復核。

  5、質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時,應報部門主管處理并開立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門處理。

  6、各生產(chǎn)部門自主檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時,如屬其他部門所發(fā)生者應以“異常處理單”反應處理。

  7、制造過程中間半成品移轉(zhuǎn),如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常處理單”反應處理。

  第十四條、制造過程自主檢查

  1、制造過程中每一位作業(yè)人員均應對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查,遇質(zhì)量異常時應予挑出,如系重大或特殊異常應立即報告主任或組長,并開立“異常處理單”,填列異常說明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責任發(fā)生部門后,依實際需要交有關(guān)部門會簽,再送總經(jīng)理辦公室擬定責任歸屬及獎懲,如果有跨部門或責任不明確時送總經(jīng)理批示。

  2、現(xiàn)場各級主管均有督促部屬實施自主檢查的責任,隨時抽驗所屬各制造過程的質(zhì)量,一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時應立即處畫,并追究相關(guān)人員的責任,以確保產(chǎn)品質(zhì)量,降低異常重復發(fā)生。

  3、制造過程自主檢查的規(guī)定依《制造過程自主檢查施行辦法》實施。

 。ㄆ撸┊a(chǎn)成品質(zhì)量管理

  第十五條、產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗

  產(chǎn)成品檢驗人員應依“產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗,以提早發(fā)現(xiàn),迅速處理以確保產(chǎn)成品質(zhì)量。

  第十六條、出貨檢驗

  每批產(chǎn)品出貨前,質(zhì)檢部門應依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗,并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報“出貨檢驗記錄表”報主管批示是否出貨。

 。ò耍┵|(zhì)量異常反應及處理

  第十七條、原材料質(zhì)量異常及反應

  1、原材料進廠檢驗,在各項檢驗項目中,只要有一項以上異常時,無論其檢驗結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”,檢驗部門的主管均須在說明欄內(nèi)加以說明,并依據(jù)“材料管理辦法”的規(guī)定處理。

  2、對于檢驗異常的原材料經(jīng)核決主管核決使用時,質(zhì)量管理部應依異常項目開立“異常處理單”送制造部經(jīng)理辦公室,生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用,并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見,經(jīng)經(jīng)理核簽報總經(jīng)理批示后送采購部門與供應廠商交涉。

  第十八條、在制品與產(chǎn)成品質(zhì)量異常反應及處理

  1、在制品與產(chǎn)成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時,應提報“異常處理單”,并應立即向有關(guān)人員反應質(zhì)量異常情況,以便迅速采取措施,處理解決,以確保質(zhì)量。

  2、制造部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)不良品時,除應依正常程序追查原因外,不良品當即剔除,以杜絕不良品流人下一制造過程。

  第十九條、制造過程質(zhì)量異常反應

  收料部門組長在制造過程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應在制品質(zhì)量不合格時,應填寫“異常處理單”詳述異常原因,連同樣品,經(jīng)報告主任后送經(jīng)理室績效組登記(列入追蹤)后,送經(jīng)理室質(zhì)保組,由質(zhì)保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門(或個人)并報經(jīng)理批示后,第一聯(lián)送總經(jīng)理辦公室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果,第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組(質(zhì)量管理部)做生產(chǎn)安排及調(diào)度,第三聯(lián)送收料部門(會簽部門)依批示辦理,第四聯(lián)送回供料部門。

 。ň牛┊a(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢查

  第二十條、產(chǎn)成品繳庫管理

  1、質(zhì)量管理部門主管對預定繳庫的批號,應逐項依“制造流程卡”、“QAI進料抽驗報告”及有關(guān)資料審核確認后始可進行繳庫工作。

  2、質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的產(chǎn)成品應抽檢,若有質(zhì)量不合格的批號,超過管理范圍時,應填立“異常處理單”詳述異常情況并附樣和擬定料品處理方式,報經(jīng)理批示后,交有關(guān)部門處理及改善。

  3、質(zhì)量管理人員對復檢不合格的批號,如經(jīng)理無法裁決時,將“異常處理單”報總經(jīng)理批示。

  第二十一條、檢驗報告申請工作

  1、客戶要求提xx品檢驗報告者,營業(yè)人員應填報“檢驗報告申請單”一式一聯(lián)說明理由、檢驗項目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。

  2、總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組人員收到“檢驗報告申請單”時,應轉(zhuǎn)送經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(質(zhì)量要求超出公司產(chǎn)成品質(zhì)量標準者,須交研發(fā)部)研究判斷是否出具“檢驗報告”,呈經(jīng)理核簽后將“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組,轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。

  3、質(zhì)量管理部收到“檢驗報告申請單”后,于制造后取樣做產(chǎn)成品物理性質(zhì)實驗,并依檢驗項目要求檢驗后將檢驗結(jié)果填人“檢驗報告表”一式二聯(lián),經(jīng)主管核簽后,第一聯(lián)連同“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組,第二聯(lián)自存憑。

  4、特殊物理、化學性質(zhì)的檢驗,質(zhì)量管理部接獲“檢驗報告申請單”后,會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗,質(zhì)量管理部人員將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗報告表”一式二聯(lián),經(jīng)主管核簽,第一聯(lián)連同“檢驗報告申請表”送產(chǎn)銷組,第二聯(lián)自存。

  5、產(chǎn)銷組人員在收到質(zhì)量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯(lián)及“檢驗報告申請單”后,應依“檢驗報告表”資料及參考“檢驗報告申請單”的客戶要求,復印一份呈主管核簽,并蓋上產(chǎn)品檢驗專用章后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶。

 。ㄊ┊a(chǎn)品質(zhì)量確認。

  第二十二條、質(zhì)量確認時機

  經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員在安排“生產(chǎn)進度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時,應將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送質(zhì)量管理部門,由質(zhì)量管理部人員取樣確認并將供確認項目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認表”。

  1、批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認。

  2、客戶要求的質(zhì)量確認。

  3、客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。

  4、客戶附樣的印刷線路與公司要求不同者。

  5、生產(chǎn)或質(zhì)量異常致使產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物理性質(zhì)或其他差異者。

  第二十三條、確認樣品的生產(chǎn)、取樣與制作

  1、確認樣品的生產(chǎn)

 。1)若客戶要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。

  (2)若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者,經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應同意少量制作以供確認。

  2、確認樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應取樣二份,一份存質(zhì)量管理部,另一份連同“質(zhì)量確認表”交由業(yè)務部門送客戶確認。

  第二十四條、質(zhì)量確認書的開立作業(yè)

  1、質(zhì)量確認書的開立

  質(zhì)量管理部人員在取樣后應立即填寫“質(zhì)量確認表”一式兩份,編號后連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認表”上加蓋“質(zhì)量確認專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員,且在“生產(chǎn)進度表”上注明確認日期然后轉(zhuǎn)交業(yè)務部門。

  2、客戶進廠確認的作業(yè)方式

  客戶進廠確認須開立“質(zhì)量確認表”,質(zhì)量管理部人員應要求客戶于確認書上簽認,并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn),客戶確認不合格拒收時,由質(zhì)量管理部人員填報“異常處理單”呈經(jīng)理批示,并依批示辦理。

  第二十五條、質(zhì)量確認處理期限及追蹤

  1、處理期限

  營業(yè)部門收到質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認的樣品,應于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶,質(zhì)量確認時間規(guī)定:國內(nèi)客戶五日,國外客戶十日,但客戶如須裝配試驗始可確認者,其確認日數(shù)為五至十日,設定時間以出廠日為基準。

  2、質(zhì)量確認追蹤

  質(zhì)量管理部人員對于未如期完成確認,且已逾2天以上者時,應以便函反映到營業(yè)部門,以掌握確認動態(tài)及訂單生產(chǎn)。

  3、質(zhì)量確認的結(jié)案

  質(zhì)量管理部人員收到營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認的“質(zhì)量確認表”后,應立即會同經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進度表”上注明確認完成并安排生產(chǎn),如客戶確認不合格時應檢查是否補(試)制。

 。ㄊ唬┵|(zhì)量異常分析改善

  第二十六條、制造過程質(zhì)量異常改善

  “異常處理單”經(jīng)經(jīng)理批示列入改善者,由經(jīng)理室質(zhì)保組登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對策切實執(zhí)行,并定期提出報告,會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。

  第二十七條、質(zhì)量異常統(tǒng)計分析

  1、質(zhì)量管理部每日依pQC抽查記錄統(tǒng)計異常規(guī)格、項目及數(shù)量匯總、編制“不良分析日報表”送經(jīng)理核準后,送制造部以使了解每日質(zhì)量異常情況,擬訂改善措施。

  2、質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“不良分析日報表”將異常項目匯總、編制“抽檢異常周報”送總經(jīng)理室、制造質(zhì)保組并由制造室召集各班組針對主要異常項目進行檢查,查明發(fā)生原因,擬訂改善措施。

  3、生產(chǎn)中發(fā)生擬報廢異常的Pc板的,應填報“產(chǎn)成品報廢單”會同質(zhì)量管理部確認后始可報廢,且每月五日前由質(zhì)量管理部匯總填報“制造過程報廢原因統(tǒng)計表”送有關(guān)部門檢查改善。

  第二十八條、質(zhì)量管理小組活動

  為培養(yǎng)基層管理人員的領導能力以促進自我管理,提高員工的工作士氣及質(zhì)量意識,以團隊精神促使產(chǎn)品質(zhì)量的改善,公司各部門應組成質(zhì)量管理小組。

材料管理制度13

  1、各部門領用物料必須填制領料單,領用人、發(fā)料人、審批人簽字確認,缺一不可;領料單實行兩級審核制,材料必須經(jīng)組長或以上人員領取,組長領用,主管按當日生產(chǎn)安排量進行領用數(shù)量審核,領用人、審核人員對領用數(shù)量負責,組長不能過量申報領用數(shù)量,組長領用材料應有計劃進行,車間使用材料時應運用科學方法,杜絕浪費,若領用數(shù)量過量,主管負責,員工在使用過程中造成的浪費,由員工賠償。車間領用材料必須注明生產(chǎn)計劃單號。庫管員作好記錄便于查詢。領料單必須一式兩份,紅色庫房記帳,綠色交財務審核。

  2、倉庫管理人員應嚴格按照先辦理出庫手續(xù)后發(fā)貨的程序,嚴禁先出貨后補手續(xù)的現(xiàn)象,嚴禁白條發(fā)貨。

  3、各種物資材料的外售必須在銷售部并按原價上浮10%開銷售單價,經(jīng)部門主管審批,財務審核后方可領取。外售、報廢等材料庫管員應上報主管、財務。庫管員不得私自處理。

  4、屬保修領用的材料一律由銷售部填制領料單,注明詳細原因以及發(fā)往單位或客戶名,經(jīng)部門主管及以上人員審批后方可領取。

  5、維護材料的領用由設備管理部門填制領料單,經(jīng)機電主任及以上人員審批后方可領取。

  6、工具類的領用,全額扣款的可直接在材料庫開單領取,扣款一半或不扣款的經(jīng)相關(guān)部門主管審核后方可領取。不扣款和扣半的工具庫管員應作登記,歸口管理。

  7、生產(chǎn)車間領用原材料,采用限額領料單和車間主管審核領料單。必須有計劃領取材料,車間填制領料單時需注明生產(chǎn)計劃單號,庫管員據(jù)領用數(shù)據(jù)或批次作好記錄便于查詢。對于計劃單號重復的領料單領取同樣材料的,庫房不得發(fā)料。部份無定額特殊材料需以舊換新或用完后的器具換領(如打包帶、白乳膠、拼板膠、維修用料、清潔用具等),領用時應注意領用數(shù)量,員工應科學的使用材料,杜絕浪費。

  8、補件組領用原材料,須在領料單上注明客戶名稱以及保修單號或補件單號,經(jīng)主管部門審批后方可領取。在生產(chǎn)過程中的.補件、返工件應經(jīng)品管出示返工單,300元以下的品管經(jīng)理簽字、車間主管簽字、計劃經(jīng)理簽字方可發(fā)放,超過300元以上的在此人員簽字基礎上生產(chǎn)總監(jiān)簽字后由車間主管提交總經(jīng)理簽字后方可發(fā)放。

  9、管理人員領用勞保用品。一律按照行政辦制定的“勞保用品發(fā)放條列”執(zhí)行,領用時從物控處填制領料單,經(jīng)主管審批;超出“勞保用品發(fā)放條列”范圍的領用,直接在材料庫填制領料單,月底由庫管員統(tǒng)計,并報人力資源部核算在當月工資中扣除。

  10、生產(chǎn)車間領用勞保用品,低值易耗品(除設計部物耗表上物料外)的,可直接在材料庫填制領料單,月底由庫管員統(tǒng)計,并報財務部核算在當月工資中扣除。

  11、任何單位或個人不得借用庫房所有物品(特殊情況或經(jīng)總經(jīng)理批準除外)。

  12、車間領料若發(fā)現(xiàn)異常情況,庫管員在第一時間報告有關(guān)領導。

  13、庫房主管要經(jīng)常到車間檢查材料使用情況是否正常,每周給領導匯報。

材料管理制度14

  為了保證風電產(chǎn)品的焊接質(zhì)量,必須對電焊條、焊絲、焊劑進行嚴格管理。根據(jù)興城分廠的實際情況,相關(guān)制度如下:

  一、焊接材料辦理入庫手續(xù)后,按不同類別,不同型號或牌號分別存放,為防止包裝損壞及藥皮脫落,搬運及堆放時不得亂摔,亂砸,注意輕放,妥善保管。如發(fā)現(xiàn)藥皮脫落,殘缺不全,鐵心銹蝕等現(xiàn)象一律禁止發(fā)放。

  二、庫房要求通風良好,干燥,應有去濕裝置,想對環(huán)境濕度不得大于60%。保持室內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生。

  三、為防止受潮變質(zhì),焊材存放時必須墊高,離地至少300mm,離墻至少300mm。每批焊條,焊絲都要掛上標有焊接材料牌號,規(guī)格,型號,產(chǎn)地的'標牌。

  四、焊接材料的領用,領用人員應持物品領用單(必須有廠長簽字)或材料出庫單領用。

材料管理制度15

  第一章總則

  第一條

  為保證農(nóng)村飲水安全工程建設質(zhì)量,規(guī)范農(nóng)村飲水安全工程材料設備采購秩序,杜絕偽劣產(chǎn)品進入農(nóng)村飲水安全工程建設環(huán)節(jié),根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和水利部辦公廳《關(guān)于加強農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉和農(nóng)村供水產(chǎn)品認證工作的通知》要求,結(jié)合我省的實際,制定本制度。

  第二條

  本制度所述材料設備主要指影響工程質(zhì)量與成本的管道、水泵、水表、水處理設備、自動化控制設備等,其它材料設備可參照執(zhí)行。

  第三條

  所有由國家補助資金建設或擬申請國家補助資金建設的工程都要執(zhí)行本辦法。

  第二章材料設備采購原則

  第四條

  材料設備質(zhì)量滿足工程建設要求。

  第五條

  工程材料設備價格相對合理。

  第六條

  材料設備采購程序規(guī)范。

  第三章材料設備經(jīng)銷單位管理

  第七條

  在全省范圍內(nèi),對從事農(nóng)村飲水安全工程材料設備經(jīng)銷的廠商實行信用備案制度。

  第八條

  省水利廳根據(jù)廠商提供的有關(guān)資料,組織專家進行認真的評審,對產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良、企業(yè)信用度高、服務質(zhì)量好的廠商發(fā)放信用證書。材料設備質(zhì)量投保的優(yōu)先發(fā)放,同時對信用證書進行統(tǒng)一管理。

  第九條

  廠商辦理信用備案應提供下列資料:

  1、營業(yè)執(zhí)照(副本)

  2、企業(yè)資質(zhì)等級證書(副本)

  3、國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告

  4、近三年工作業(yè)績

  5、售后服務證明材料

  6、通過水利部門組織的農(nóng)村供水產(chǎn)品質(zhì)量認證證書

  7、注冊資金證明材料

  8、其它相關(guān)資料

  第十條

  材料設備廠商在農(nóng)村飲水工程建設領域從事商業(yè)活動,必須附帶信用證書樣本。凡沒有信用證書的廠商不允許在全省范圍內(nèi)從事農(nóng)村飲水安全工程材料設備的'經(jīng)銷活動。

  第十一條

  信用證書實行年檢制度。對產(chǎn)品存在質(zhì)量問題、售后服務不到位、有違規(guī)操作行為的廠商將取消其信用資格。未持有經(jīng)年檢的信用證書的廠商,不允許在全省農(nóng)村飲水安全工程建設范圍內(nèi)進行商業(yè)活動。

  第十二條

  對違反法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的廠商,要記入其不良紀錄并按規(guī)定予以清出;情節(jié)嚴重者,給予相應行政處罰。

  第十三條

  工程建設單位擅自使用沒有信用證書的廠商供應的材料設備,要嚴肅查處,通報全省,如出現(xiàn)質(zhì)量問題追究有關(guān)人員的相應責任。

  第十四條

  各級水行政主管部門要加強對信用備案工作的監(jiān)督管理,切實加大查處力度,確保信用備案制度的順利實施。

  第四章材料設備采購程序

  第十五條

  縣級水行政主管部門根據(jù)年度建設計劃和單項工程設計,對工程所需的材料設備,根據(jù)數(shù)量、規(guī)格、使用時間等做出采購計劃。

  第十六條

  較大規(guī)模集中供水工程的材料設備采購,符合《山西省水利工程建設項目招標投標管理辦法》(晉水政發(fā)[20xx]39號)招投標規(guī)定的,由項目建設單位組織在獲得省水利廳發(fā)放的信用證書的廠商范圍內(nèi)進行招標。通過考察綜合評選,采用價格合理、質(zhì)量保證的材料和設備。

  第十七條

  較小規(guī)模的集中供水工程和其它單村提、引、蓄供水工程的材料設備,由市級水行政主管部門統(tǒng)一組織,召開供需見面會擇優(yōu)選定;或由縣級水行政主管部門組織,參照當?shù)卣少彽挠嘘P(guān)規(guī)定,進行集中采購,要通過詳細的考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。

  第十八條

  確定材料設備采購供貨方后,應簽訂詳細的供貨合同,內(nèi)容包括供貨方式及時間、產(chǎn)品的規(guī)格、價格及數(shù)量、質(zhì)量、產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間、性能以及售后服務、違約責任等。

  第十九條

  工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部,保證賬物相符、賬賬相符。

  第二十條

  供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入賬。

  第五章材料設備采購監(jiān)督

  第二十一條

  各級水行政主管部門負責本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村飲水安全工程材料設備采購的監(jiān)管工作。所有材料設備采購活動都要由市級水行政主管部門審核并派人參與監(jiān)督;較大規(guī)模集中供水工程的材料設備招投標活動都要報省級水行政主管部門核準備案。

  第二十二條

  各級水行政部門要加強對參與工程材料設備采購的人員的監(jiān)管。任何與材料設備采購有關(guān)的人員,無論任何原因,都不允許接受供應商的禮金、禮品或參加帶有娛樂性質(zhì)的活動。

  第六章附則

  第二十三條

  本辦法由山西省水利廳負責解釋、修訂和補充。

  第二十四條

  本制度自印發(fā)之日起施行。

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